同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人算不含稅收入是除以3
小規(guī)模納稅人500萬內(nèi)免征增值稅政策,比如本月開票100萬,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
我們公司是小規(guī)模納稅人 2023年新政策前已經(jīng)開了免稅,3%普票 后續(xù)該如何處理呢?
小規(guī)模納稅人2023年10月開票3.2W(含稅),賬務(wù)處理和納稅申報如何處理,賬務(wù)處理的免稅額應(yīng)該是多少呢?老師
小規(guī)模納稅人2023年10月開票3.2W(含稅),賬務(wù)處理和納稅申報如何處理,賬務(wù)處理的免稅額應(yīng)該是多少呢?老師
老師您好,小規(guī)模納稅人,減免額寫錯了,多交了 4000 元稅,不辦理退稅,留抵。請問該如何處理賬務(wù)?
老師,您好,勞務(wù)報酬是按次扣繳個稅,還是累積扣個稅呢
老師,你好,請問公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進稅率計算
物業(yè)會計,給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費發(fā)的米面油15000可以計入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費的。我這邊財務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費。這樣可以嗎?之前的會計是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費收入。
老師,你幫忙看下這筆分錄的科目和金額是否準(zhǔn)確
同學(xué),這里應(yīng)交增值稅=32000/1.03*0.03
那這里申報表的免稅金額就對不上,是不需要一致的嗎,因為申報表的不含稅金額和免稅金額是自動出來的
哦哦,那你就要按申報表的來,需要一致
那是為什么會這樣呢?
你們開票是不是開的1%
不含稅收入=32000/1.01 增值稅=32000/1.01*0.01 不好意思剛剛把你們稅率當(dāng)3%的小規(guī)模了