你好,一般損益類(lèi)的會(huì)計(jì)科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄: (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) (2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出 (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年終結(jié)賬要注意哪些問(wèn)題。
老師,年終結(jié)賬,需要注意哪些問(wèn)題?
老師,年終要做哪些科目的結(jié)轉(zhuǎn)?
公司給團(tuán)隊(duì)發(fā)放年終獎(jiǎng)金,分錄怎么做,需要哪些憑據(jù)做賬
年終結(jié)賬要做哪些分錄
老師申報(bào)增值稅是,享受小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策,適用減免政策的起止時(shí)間怎么填寫(xiě)?
在實(shí)操題里面,愛(ài)民醫(yī)院跟快學(xué)中醫(yī)門(mén)診部都同樣是醫(yī)院,都是免征增值稅的,那為什么快學(xué)中醫(yī)門(mén)診在做收入的時(shí)候,也同時(shí)做了增值稅應(yīng)交增值稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,而愛(ài)民醫(yī)院就沒(méi)有這樣做?
增值稅申報(bào)表申報(bào)先填附表,主表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,不用填寫(xiě)吧?老師
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)的已經(jīng)懷了小豬仔的母豬,然后飼養(yǎng),產(chǎn)下小豬仔后賣(mài)小豬仔,然后母豬也賣(mài)掉。這種過(guò)程產(chǎn)生不產(chǎn)生增值稅?
你好!請(qǐng)問(wèn)公司法人以公司名義在銀行開(kāi)戶(hù)貸款,這個(gè)賬戶(hù)沒(méi)有給公司,貸款到期了,錢(qián)不夠,法人從公司借了筆錢(qián)轉(zhuǎn)到這個(gè)貸款賬戶(hù)上,這筆賬改如何處理?謝謝
2022年3月,某企業(yè)發(fā)生與職工薪酬相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)本月應(yīng)付職工工資總額為400萬(wàn)元,“工資費(fèi)用分配匯總表"中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為300萬(wàn)元、車(chē)間管理人員工資為20萬(wàn)元、企業(yè)行政管理人員工資為50萬(wàn)元專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資為30萬(wàn)元。(2)企業(yè)下設(shè)一所職工食堂,按每月每位在崗職工200元補(bǔ)貼給食堂,每月末以銀行存款支付。企業(yè)在崗職工共計(jì)300人,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人200人,車(chē)間管理人員10人,行政管理人員60人,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員30人。(3)企業(yè)行政部門(mén)經(jīng)理10人,企業(yè)為其每人提供一輛自有汽車(chē)免費(fèi)使用,每輛汽車(chē)每月計(jì)提折舊200元。企業(yè)為產(chǎn)品生產(chǎn)工人租賃一棟宿舍樓,每月租金50000元由企業(yè)承擔(dān)租金,以銀行存款按月支付。要求:1.根據(jù)資料(1),作出該企業(yè)分配3月職工工資的會(huì)計(jì)處理。2.根據(jù)資料(2),作出該企業(yè)確認(rèn)并支付職工食堂補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)處理。3.根據(jù)資料(3),作出企業(yè)有關(guān)非貨幣性職工福利的會(huì)計(jì)處理。4.根據(jù)資料(1)至(3),計(jì)算3月該企業(yè)"應(yīng)付職工薪酬"科目貸方發(fā)生額
客戶(hù)要求開(kāi)的發(fā)票品類(lèi)我們沒(méi)有,可以暫估先開(kāi),后面匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交稅,這樣可以嗎?
員工的工資沒(méi)有發(fā),社保交了,申報(bào)個(gè)稅能把社??鄢龜?shù)填上嗎
老師,贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,申報(bào)時(shí),這月我填了1500元,那下個(gè)月我是填上個(gè)月和下個(gè)月的金額這和,還是一直填1500啊
老師申報(bào)增值稅是,適用六稅兩費(fèi)減免政策起止時(shí)間怎么填?我在報(bào)5月的增值稅