您好,如果個體戶在上個月開出了二十萬的發(fā)票,這個月初才又沖紅的,仍需要對其經(jīng)營所得進行申報納稅。
我是個做印刷服務(wù)的個體工商戶,在電子稅務(wù)局代開開出了一張20萬的增值稅專用發(fā)票,顯示扣繳經(jīng)營所得稅1.5%,我想問這個經(jīng)營所得稅現(xiàn)在扣了,我下月初還需要申報這個所得了嗎?還需要另外繳增值稅嗎
老師好!個體工商戶季度開票不超過45萬,交了個體經(jīng)營所得,還用在核算成本嗎,只交個體經(jīng)營所得,其他的稅還用交嗎?
個體戶核定征收,核定的銷售額是每月23000, 我們這個這個季度有二十多萬 那我還需要自主申報增值稅嗎,還有經(jīng)營所得呢
老師好,個體戶月開票70萬,除了交一個點的增值稅和相應(yīng)附加稅,經(jīng)營所得稅交多少?個體戶經(jīng)營所得,和個人所得稅都是不是都要報,還是只報經(jīng)營所得就可以了
個體戶的定期定額戶,二季度發(fā)票開了336萬元,本月沖紅240萬元,現(xiàn)已知增值稅可退,個人經(jīng)營所得是否可以退稅?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
那要是交了稅,這個月又沖紅了,豈不是多交了
交稅是交上月的嘛,也就是交上月開的票,,咱們本月沖了紅,是沖在本月的哦。
交了上個月的稅費,那這個沖紅了啊,個體戶都要注銷了,豈不是要退稅?
如果是注銷,又沒別的收入那只能申請退稅了。