你好,你單位是一般納稅人的嗎?具體的是哪一個(gè)科目余額?
老師你好,還沒(méi)考證 老師有個(gè)疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒(méi)錯(cuò) 就是憑證錄入科目錯(cuò)了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯(cuò)了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個(gè)問(wèn)題錯(cuò)導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒(méi)錯(cuò)的 老師這個(gè)問(wèn)題該怎樣處理 是倒回錯(cuò)誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項(xiàng)稅7000 本期進(jìn)項(xiàng)稅額5000 ,這樣我月末的賬務(wù)分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交曾值稅)2000 貸應(yīng)交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計(jì)提附加稅吧,因?yàn)槠诔踹€有10000元的留底稅額的。這樣對(duì)嗎?希望老師能夠詳細(xì)說(shuō)一下,相關(guān)的分錄處理謝謝老師。
您好,老師,應(yīng)交稅費(fèi)年末的余額在貸方,但是申報(bào)時(shí),有留抵的稅額,不用交稅,我查看了下,是以前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有做進(jìn)去,這要怎么調(diào)整才能讓申報(bào)表和賬上一致,我要怎么做調(diào)整的分錄
我公司審計(jì)年度調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他流動(dòng)資產(chǎn)。財(cái)務(wù)務(wù)賬套沒(méi)有設(shè)置其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,這個(gè)怎么做?這個(gè)應(yīng)該是“應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅”期末余額為負(fù)數(shù)的重分類調(diào)整。是可以直接調(diào)整報(bào)表數(shù)嗎?
老師:你好!如果是在今年6月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯(cuò):在計(jì)提第四季度末所得稅時(shí)當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,結(jié)果在今年1月份的時(shí)候才計(jì)提的。但是沒(méi)有用到以前年度損益這個(gè)科目去過(guò)渡,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ?請(qǐng)問(wèn)還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
三四月份新增了人員,沒(méi)有申報(bào)工資,個(gè)稅申報(bào)現(xiàn)在更正不了了嗎?
老師上個(gè)月員工報(bào)的費(fèi)用,1.借:銷售費(fèi)用-其他1000 貸:現(xiàn)金存款 1000 2.借:現(xiàn)金 1000 貸:商品銷售收入 1000。結(jié)果里面有一張發(fā)票是個(gè)人的,需要撤回,老師怎么處理賬
你好老師,勞務(wù)派遣如何報(bào)稅
甲方把項(xiàng)目承包給A公司,A公司把一部分勞務(wù)分包給B公司,甲公司從農(nóng)民工專戶支付工資,B公司開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票給A公司,老師,請(qǐng)問(wèn)A公司的賬務(wù)怎么處理?
老師好,社保年度工資申報(bào)直接關(guān)系到社保繳費(fèi)基數(shù)嗎?
發(fā)票品名A開(kāi)成B,合規(guī)嗎
老師,193題。對(duì)照我的筆記,是筆記錯(cuò)了嘛
公司賬面汽車賣了,賬面怎么處理,稅款怎么申報(bào)計(jì)算
老師,請(qǐng)幫我看看邏輯對(duì)嗎?現(xiàn)在最大的困惑點(diǎn)是無(wú)票凈成本對(duì)嗎?
您好老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅如果中間有一次退稅出現(xiàn)問(wèn)題,沒(méi)退稅成功,會(huì)對(duì)以后的退稅照成影響嗎?
不好意思老師,剛剛那個(gè)圖片咋沒(méi)上傳上,我們是一般納稅人,以前賬是代賬公司做的比較亂,期初都是有問(wèn)題的所以這個(gè)我也不知道咋調(diào)
這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有交稅嗎?
繳稅的,簡(jiǎn)易計(jì)稅的都是全額預(yù)繳的
但是12月簡(jiǎn)易計(jì)稅的沒(méi)有交,因?yàn)檫@個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅是在廈門預(yù)繳,廈門是要求本月開(kāi)票下個(gè)月預(yù)繳
那這一個(gè)就不用管,那你預(yù)繳的稅款這個(gè)呢。
預(yù)繳的稅款就是本月已交的,申報(bào)時(shí)候可以抵扣的,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就是期初都不對(duì),然后平時(shí)我就直接用系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,所以搞不明白了
把進(jìn)項(xiàng)肖像還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去 然后差額放到營(yíng)業(yè)外收支
營(yíng)業(yè)外收支?可以放在以前年度損益調(diào)整不
可以的,可以這么做的。
好的謝謝老師哦,祝你生活愉快
不用客氣,工作愉快 非常感謝