你好,你單位是一般納稅人的嗎?具體的是哪一個科目余額?
老師你好,還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應交稅款和資產(chǎn)負債表中應交稅款不符 實際應交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導致每月提交的負債表中應交稅款錯了成了負數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導致每月提交稅局的負債表中應交稅款年初余額和期末余額一直為負數(shù) 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項稅7000 本期進項稅額5000 ,這樣我月末的賬務分錄怎么寫,就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應交稅費_應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交曾值稅)2000 貸應交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計提附加稅吧,因為期初還有10000元的留底稅額的。這樣對嗎?希望老師能夠詳細說一下,相關(guān)的分錄處理謝謝老師。
您好,老師,應交稅費年末的余額在貸方,但是申報時,有留抵的稅額,不用交稅,我查看了下,是以前的會計做賬時進項稅沒有做進去,這要怎么調(diào)整才能讓申報表和賬上一致,我要怎么做調(diào)整的分錄
我公司審計年度調(diào)整分錄 借:應交稅費 貸:其他流動資產(chǎn)。財務務賬套沒有設置其他流動資產(chǎn)科目,這個怎么做?這個應該是“應交稅費-所得稅”期末余額為負數(shù)的重分類調(diào)整。是可以直接調(diào)整報表數(shù)嗎?
老師:你好!如果是在今年6月份的時候發(fā)現(xiàn)往年賬務處理有錯:在計提第四季度末所得稅時當時沒有計提,結(jié)果在今年1月份的時候才計提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡,分錄是:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 ?請問還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內(nèi)嗎?16號還能申報并繳納個稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應收款嗎?其他應收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當時一次性進成本了沒進固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
不好意思老師,剛剛那個圖片咋沒上傳上,我們是一般納稅人,以前賬是代賬公司做的比較亂,期初都是有問題的所以這個我也不知道咋調(diào)
這個簡易計稅當時沒有交稅嗎?
繳稅的,簡易計稅的都是全額預繳的
但是12月簡易計稅的沒有交,因為這個簡易計稅是在廈門預繳,廈門是要求本月開票下個月預繳
那這一個就不用管,那你預繳的稅款這個呢。
預繳的稅款就是本月已交的,申報時候可以抵扣的,這個應交稅費就是期初都不對,然后平時我就直接用系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的,所以搞不明白了
把進項肖像還有進項轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去 然后差額放到營業(yè)外收支
營業(yè)外收支?可以放在以前年度損益調(diào)整不
可以的,可以這么做的。
好的謝謝老師哦,祝你生活愉快
不用客氣,工作愉快 非常感謝