你好,不可以抵扣就做成本或者費用核算
老師,您好!想請教一個問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報關(guān)程序);2. 我司沒有做相應(yīng)的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進關(guān)時,海關(guān)覺得太重了,需要正式報關(guān)進口,需要教繳納增值稅和關(guān)稅。(此費用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費,我司屬于消費單位,買單進口形式)。這個客戶是大客戶,完全不會將我們進口時繳納的增值稅關(guān)稅補回給我們的。請問這個賬怎么做?謝謝!
老師,請教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報關(guān)單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報關(guān)單賬面做出口免稅收入,電子稅務(wù)局做免稅申報。2.對出口貨物進口產(chǎn)品,每一筆找出來,做退稅認證。3.電子稅務(wù)局做免抵退稅一個備案,等待審批請問是這個步驟嗎
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進口的成品內(nèi)銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
老師 我們家沒有進口業(yè)務(wù),前段時間有個出口展柜運回來了,繳納了海關(guān)關(guān)稅和進口增值稅,這筆錢能不能直接做費用,我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),不能抵扣
老師您好!我想請教一下就是,公司之前出口一件商品A,但是在對方海關(guān)退回來了,我們海關(guān)讓按照進口商品繳納增值稅和關(guān)稅,現(xiàn)在這件商品A以另一個品名B出口了,對方海關(guān)也讓入關(guān)了,那我這著個中間產(chǎn)生的A復進口增值稅和關(guān)稅可以分別進項抵扣和計入再次出口的商品的成本嘛?還是只能作營業(yè)外支出
企業(yè)向股東分配利潤,未代扣代繳個人所得稅。稅局要求企業(yè)補繳應(yīng)代扣代繳的個稅。稅局不是應(yīng)該自己去個人那里追繳嗎?
老師好,上個月給對方公司開具了專票,這個月已經(jīng)申報了,但是這個月對方有一項商品退貨,那怎么操作啊,感謝老師解答
25年中級會計楊雄連老師串講講義沒有上傳,請問什么時候上傳?
老師你好,我現(xiàn)在在交接工作,是一般納稅人,現(xiàn)在他們發(fā)了余額表,能幫我看一下嗎,需要注意哪些
你好,老師,我們是一般納稅人,給各個單位派送蔬菜的,蔬菜是免稅的,我做分錄應(yīng)該是怎么做呢,
董老師 您在線嗎?有問題 想咨詢~
建筑公司收入沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報,怎么做賬
郭老師,我們是分包公司,年平均人數(shù)多,怎么外發(fā)給包工頭,對方是注冊的個體戶?要有什么資質(zhì)嗎
這個題目第二問,答案說是 業(yè)務(wù)收入增長迅速可能存在多計收入的風險計提的退租大修費用 增長比例選遠低于航空貨運收入 ,比例低的?收入8000到32000增長率3倍 維修費用600到2400也是增長了3倍
將設(shè)備租賃到國外,有這種課程嗎
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利