你好,不可以抵扣就做成本或者費用核算

老師,您好!想請教一個問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報關(guān)程序);2. 我司沒有做相應(yīng)的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進關(guān)時,海關(guān)覺得太重了,需要正式報關(guān)進口,需要教繳納增值稅和關(guān)稅。(此費用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費,我司屬于消費單位,買單進口形式)。這個客戶是大客戶,完全不會將我們進口時繳納的增值稅關(guān)稅補回給我們的。請問這個賬怎么做?謝謝!
老師,請教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報關(guān)單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報關(guān)單賬面做出口免稅收入,電子稅務(wù)局做免稅申報。2.對出口貨物進口產(chǎn)品,每一筆找出來,做退稅認證。3.電子稅務(wù)局做免抵退稅一個備案,等待審批請問是這個步驟嗎
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進口的成品內(nèi)銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
老師 我們家沒有進口業(yè)務(wù),前段時間有個出口展柜運回來了,繳納了海關(guān)關(guān)稅和進口增值稅,這筆錢能不能直接做費用,我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),不能抵扣
老師您好!我想請教一下就是,公司之前出口一件商品A,但是在對方海關(guān)退回來了,我們海關(guān)讓按照進口商品繳納增值稅和關(guān)稅,現(xiàn)在這件商品A以另一個品名B出口了,對方海關(guān)也讓入關(guān)了,那我這著個中間產(chǎn)生的A復(fù)進口增值稅和關(guān)稅可以分別進項抵扣和計入再次出口的商品的成本嘛?還是只能作營業(yè)外支出
老師,辦公樓電梯維修費10000元怎么出分錄?
老師,公司如果處于吊銷狀態(tài)了,是不是就不用報稅了?
老師,社保剛開戶,領(lǐng)導(dǎo)讓我把他的按6000申報,這個在哪里弄呀
小規(guī)模納稅人,經(jīng)營銷售海產(chǎn)品水母,可以開發(fā)票給個人嗎?需要備注什么嗎
發(fā)票項目名稱開錯了,是紅沖了再開嗎?怎么處理?
老師 請問法人怎么樣在手機上的電子稅務(wù)局做實名認證呢?
老師,您好,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的地方聽不懂,請問為什么要這么做?為什么要做兩次結(jié)轉(zhuǎn)?第一次和第二次結(jié)轉(zhuǎn)的目的分別是什么?
打一折銷售等打折銷售是否會比成本價少,怎么理解
跨境電商申請退稅是不是比較難?因為他沒有進票。
老師現(xiàn)在紅沖1月份的發(fā)票,之前是稅收編碼錯了,是開個和之前一樣的錯的稅收編碼的負數(shù)發(fā)票嗎?再開一個正確的嗎?
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利