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你好,本月需支付司機(jī)運(yùn)費(fèi)124165,因需要司機(jī)開票,司機(jī)開不出來,我把司機(jī)的稅額扣下來了,已支付司機(jī)117196.86,還有6300元未付款,扣款開票其中有差額有668.14元,現(xiàn)在怎么做賬

2024-01-08 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 15:45

你好同學(xué)!差額部分計入營業(yè)外支出或營業(yè)外收入。

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快賬用戶3994 追問 2024-01-08 15:48

我們這邊的主管會計要我計入應(yīng)交稅費(fèi)里面,我計入應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅金里面可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 15:52

計入應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅金里面?那到時和你已交的增值稅對不上數(shù)怎么辦?如果你們允許出現(xiàn)這樣的偏差就沒問題

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快賬用戶3994 追問 2024-01-08 15:53

那還可以計入其他科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 16:13

你也可以一直掛在其他應(yīng)付款里

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快賬用戶3994 追問 2024-01-08 16:16

好的,謝謝老師,請問已付代開發(fā)票的稅費(fèi),這樣的費(fèi)用計入什么科目

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齊紅老師 解答 2024-01-08 16:19

是你們付的還是從給司機(jī)的費(fèi)用中扣除來付的? 如果是扣除來付的就不能計入費(fèi)用的 如果是你們公司支付的話就可以計入稅金及附加

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快賬用戶3994 追問 2024-01-08 16:25

借:主營業(yè)務(wù)成本124165 貸:銀行存款116391+已付稅費(fèi)805.86 應(yīng)付賬款6300 其他應(yīng)付款668.14 老師你看下這個分錄是不是這樣寫的

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快賬用戶3994 追問 2024-01-08 16:26

已付的稅額805.86是從司機(jī)里面扣的

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齊紅老師 解答 2024-01-08 16:52

沒有已付稅費(fèi)這個科目吧,其他應(yīng)付款-代付稅金

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快賬用戶3994 追問 2024-01-08 16:59

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-08 17:24

不客氣哈,工作愉快哦!

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你好同學(xué)!差額部分計入營業(yè)外支出或營業(yè)外收入。
2024-01-08
你好,同學(xué) 借管理費(fèi)用123000 貸銀行存款800%2B120000=120800 應(yīng)付賬款2200
2024-01-08
實際是咱們多承擔(dān)了這個錢,那就記到營業(yè)外支出就行了。
2023-12-21
你好;? ?你們這個是找 平臺來? ?運(yùn)輸 ;平臺在去找司機(jī)來幫忙你公司運(yùn)輸是嗎? ?
2023-02-10
同學(xué),你好,你是按照差額確認(rèn)收人的
2023-06-13
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