你好同學(xué)!差額部分計入營業(yè)外支出或營業(yè)外收入。
你好,老師,我公司主要經(jīng)營貨物運(yùn)輸,有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應(yīng)付賬款科目金額160萬元,已支付150萬元,應(yīng)付賬款剩于10萬元未支付,比如7月鋁粉運(yùn)費(fèi)收回,我們要從運(yùn)費(fèi)中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費(fèi),實際過路費(fèi)已跟人家充值,等過路費(fèi)開好,發(fā)票我們已經(jīng)收到,現(xiàn)在要支付應(yīng)付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 !把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過路費(fèi)已充值,發(fā)票我們收到了,現(xiàn)在要把7月應(yīng)付賬款余額結(jié)清。充值10萬元的過路費(fèi)是不是等沒有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
老師你好!我開了一個物流公司名下沒有車輛,接的業(yè)務(wù)都是配發(fā)給個人司機(jī)的。年底了,由于某些原因托運(yùn)人還沒有給出單價,導(dǎo)致應(yīng)付司機(jī)的錢算不出來!但是發(fā)票已經(jīng)開出了150萬。由于沒有成本票,導(dǎo)致企業(yè)所得稅虛高,這種情況要怎么處理更合理
公司實際沒有多少貨運(yùn)車輛,但是每月在石油公司購油還是有40-50萬。主要是支付司機(jī)的實際運(yùn)費(fèi)時,是這樣操作的:假如單次的支付司機(jī)運(yùn)費(fèi)是8000元,司機(jī)是平臺上喊的車,付款時通過平臺支付5000元,物流公司給司機(jī)自己公司的加油卡3000元。先稅務(wù)局提出,既然是平臺喊的車,那么8000元都必須通過平臺支付,平臺開出9%的運(yùn)輸發(fā)票,不能通過油卡支付(石油公司開出的是13%的增值稅發(fā)票),需要補(bǔ)交4%的差額稅金。有道理嗎?
票務(wù)代理公司收入怎么入賬。 例如,本公司需要收客戶3500的機(jī)票款,需要支付航空公司3400的機(jī)票款,中間差額為1000元是我的收入,這筆業(yè)務(wù)我已經(jīng)按照差額開票了。賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款3500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.1 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷項稅)9.9 應(yīng)付賬款 3400 這個賬務(wù)處理是正確的嘛
老師好!請問我司委托物流公司儲存已經(jīng)運(yùn)送貨物,假如4月支付物流費(fèi)1000元并已開票,但是在運(yùn)送途中物品有損壞200元,準(zhǔn)備在5月份扣除,其中5月實際需支付物流費(fèi)1500元,那么這損壞的200元物流公司應(yīng)該怎么賠付給我們最合理?在5月扣除的話可不可以實際開票金額還是1500元,但是支付給對方1300元?
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
我們這邊的主管會計要我計入應(yīng)交稅費(fèi)里面,我計入應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅金里面可以嗎
計入應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅金里面?那到時和你已交的增值稅對不上數(shù)怎么辦?如果你們允許出現(xiàn)這樣的偏差就沒問題
那還可以計入其他科目嗎
你也可以一直掛在其他應(yīng)付款里
好的,謝謝老師,請問已付代開發(fā)票的稅費(fèi),這樣的費(fèi)用計入什么科目
是你們付的還是從給司機(jī)的費(fèi)用中扣除來付的? 如果是扣除來付的就不能計入費(fèi)用的 如果是你們公司支付的話就可以計入稅金及附加
借:主營業(yè)務(wù)成本124165 貸:銀行存款116391+已付稅費(fèi)805.86 應(yīng)付賬款6300 其他應(yīng)付款668.14 老師你看下這個分錄是不是這樣寫的
已付的稅額805.86是從司機(jī)里面扣的
沒有已付稅費(fèi)這個科目吧,其他應(yīng)付款-代付稅金
謝謝老師
不客氣哈,工作愉快哦!