你好,是的,是這樣做相應(yīng)的調(diào)整分錄?
老師 這道題的分錄怎么寫啊 價(jià)款可收回106的價(jià)稅合計(jì)金額 大于無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值200-150=50 借 銀行存款106 累計(jì)攤銷150 (因?yàn)闊o形資產(chǎn)可回收金額大于賬面價(jià)值50,所以此處分錄不涉及無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備) 貸 無形資產(chǎn)200 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅銷項(xiàng)稅額6 資產(chǎn)處置損益50 這個(gè)分錄的資產(chǎn)處置損益金額為50是收益 是這樣理解嗎老師
不知道以無形資產(chǎn)作為投資,涉及到增值稅和印花稅等相關(guān)稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫。 假設(shè)無形資產(chǎn)500萬,印花稅等相關(guān)稅費(fèi)2萬,增值稅5萬。那會(huì)計(jì)分錄 借:無形資產(chǎn)5020000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)50000 貸:實(shí)收資本/股本5050000 銀行存款20000 會(huì)計(jì)分錄這樣寫對嗎?
要求寫出乙公司進(jìn)行非貨幣資產(chǎn)交換的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,答案是:借 固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊700 貸 固定資產(chǎn)1000,借 庫存商品800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 136 累計(jì)攤銷 80 貸固定資產(chǎn)清理500 無形資產(chǎn) 280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅103 銀行存款33 資產(chǎn)處置損益 100,借 固定資產(chǎn)清理200 貸資產(chǎn)處置損益200,以上答案中,貸方 固定資產(chǎn)清理500和無形資產(chǎn)280,這塊不懂,為什么固定資產(chǎn)清理用的是公允價(jià)值500,而無形資產(chǎn)用的是賬面價(jià)值280,為啥不是無形資產(chǎn)的公允價(jià)值300呢
收到新的投資者光輝公司投來的一項(xiàng)專利權(quán),雙方協(xié)商作價(jià)318000元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款300000元,稅額18000元,光輝公司的投資占運(yùn)城機(jī)械公司接受投資后全部有表決權(quán)資本100萬元的25%。應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄是()。A.、借:無形資產(chǎn)300000、應(yīng)交稅費(fèi)18000,貸:實(shí)收資本250000、資本公枳68000B.借:無形資產(chǎn)318000,貸:實(shí)收資本318000C.借:無形資產(chǎn)318000,貸:實(shí)收資本250000、資本公積68000D.借:無形資產(chǎn)300000、應(yīng)交稅費(fèi)18000,貸:實(shí)收資本318000
我們是國有企業(yè),經(jīng)營范圍為土地整治項(xiàng)目等,現(xiàn)在買賣了一筆補(bǔ)充耕地指標(biāo),用于占補(bǔ)平衡,根據(jù)文件要求,銷售耕地指標(biāo)按照銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅,稅率為6%;現(xiàn)在購入耕地指標(biāo),做的分錄為:借:無形資產(chǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款;銷售時(shí)做的分錄:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi))同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本-耕地開墾費(fèi)貸:無形資產(chǎn),這樣做對嗎
老師好,我公司現(xiàn)帳面還有存貨,但現(xiàn)在是沒進(jìn)項(xiàng)了,這是什么情況呢?
老師,公司有給A員工發(fā)工資 A能賣貨給公司嗎?(自己種的,A開給公司的發(fā)票是自產(chǎn)自銷)
老師,第三四五問,答案也有點(diǎn)兒看不懂了,麻煩講解一下
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn),繳費(fèi)10年,領(lǐng)取金額咋計(jì)算
請問一下老師,公司有2個(gè)股東,其中一個(gè)股東在2022年借款給公司,公司還款了一部分,還有三方債務(wù)抵扣的,還剩下22000元,在2022年12月時(shí)當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)將其中的18000元在賬務(wù)上轉(zhuǎn)為這個(gè)股東的實(shí)繳資本,但是沒有交印花稅,也沒有什么協(xié)議,一概沒有,賬上還欠這個(gè)股東4000,請問一下,我可以把這個(gè)借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本紅沖嗎,這樣就不用后續(xù)的麻煩了,
老師,公司收到了節(jié)假日的通行費(fèi)發(fā)票,實(shí)際通行費(fèi)是不需要支付的,這個(gè)分錄怎么做
支付房租的分錄摘要怎么寫?支付的是公司辦公用的
供應(yīng)商的公司已經(jīng)注銷了,我公司打款打多了,他現(xiàn)在愿意退回來如何退
老師,社保增減員分別在什么時(shí)間做
最后一步綜合資本成本新負(fù)債比重,權(quán)益比重怎么來的