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老師,食品過期了,2萬的成本,一萬塊賣了,虧損了1萬,這個怎么做什么分錄?

2024-01-08 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 12:47

你好,食品過期處理時:   借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢     貸:庫存商品       應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)    借:管理費用     貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢

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快賬用戶2300 追問 2024-01-08 13:15

那老師,他做了個借:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益37422.14,貸:庫存商品37422.14,然后。借:銷售費用37422.14,貸:待處理財產(chǎn)損益37422.14,這樣對嗎?如果他沒有賣過期食品,沒有產(chǎn)生虧損,而是直接處理過期食品

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齊紅老師 解答 2024-01-08 14:09

你好,這個分錄是對的,如果是處理的話,金額較小的話,可以列入管理費用,同時要核銷庫存。

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快賬用戶2300 追問 2024-01-08 14:14

他進項稅額都沒有轉出,不對吧,他做的這個是直接處理過期食品的封庫還是把過期食品賣虧了的分錄?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 15:27

你好,如果是過期了,有進項稅額的話是要做進項稅額轉出的。?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 15:28

過期賬務處理:? A.進行確認損失:? 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢? 貸:庫存商品-某商品? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)[非增值稅一般納稅人不做此筆]? B.報經(jīng)批準后處理時? 借:管理費用? 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢

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齊紅老師 解答 2024-01-08 15:29

另外,賣虧了的話,可以正常做就可以了,只是成本是2萬,收入是1萬而已。

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你好,在這里正常做就可以了,只是成本是2萬,收入是1萬而已。
2024-01-08
你好,食品過期處理時:   借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢     貸:庫存商品       應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)    借:管理費用     貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
2024-01-08
你好 借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 10 然后 借:銀行存款2 貸:固定資產(chǎn)清理2
2023-07-13
你好,你銷售是銷售的這個二手車還是銷售的庫存商品?
2024-12-30
同學,你好,這個正常做收入就行,只是收入比成本低。這個漆進來的時候,是庫存嗎,還是原材料?
2020-12-28
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