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我們是購買方,2023年12月份申請了紅字發(fā)票信息表,12月的申報期進項稅額轉(zhuǎn)出了,然后負數(shù)發(fā)票銷售方如果1月開的話,這樣跨年了,有沒有影響,

2024-01-08 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 11:52

那咱就是進項轉(zhuǎn)出找了唄就差這兒。

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快賬用戶5088 追問 2024-01-08 11:53

對,有影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:56

那咱就是會提前多交稅,沒有其他影響。

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快賬用戶5088 追問 2024-01-08 12:00

那我12月份進項稅轉(zhuǎn)出了,等1月份在收到負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-01-08 12:02

那就是把原來的成本費用紅沖就行了。進項就不用再轉(zhuǎn)出來了,因為進項已經(jīng)轉(zhuǎn)到原來的成本費用里了。

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快賬用戶5088 追問 2024-01-08 12:05

那我12月份就要進項稅額轉(zhuǎn)出,不用做分錄嗎

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快賬用戶5088 追問 2024-01-08 12:06

12月做了分錄,等1月收到發(fā)票直接把負數(shù)發(fā)票付到12月的憑證后面可以不

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齊紅老師 解答 2024-01-08 12:10

12月咱做進項轉(zhuǎn)出了就要做分錄。

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那咱就是進項轉(zhuǎn)出找了唄就差這兒。
2024-01-08
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-01-15
同學(xué),你好 因為你開具了紅字信息表
2022-12-13
您好 在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,不能申報成功 申報系統(tǒng)會提示
2022-07-16
您好!可以的。操作沒問題
2022-05-25
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