你好,這個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅
請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票,記入什么明細(xì)科目?
老師,小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票,稅額計(jì)入哪個(gè)科目
老師您好!小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅記入哪個(gè)科目
小規(guī)模納稅人,開專票,這個(gè)增值稅計(jì)入哪個(gè)科目
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開的專票,增值稅記到哪個(gè)科目?
2022年7月1日,甲公司發(fā)行1 000萬股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20%有表決權(quán)股份。甲公司取得丙公司20%有表決權(quán)股份后,派出一名代表作為丙公司董事會(huì)成員,參與丙公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策。股份發(fā)行日,甲公司每股股票的市場(chǎng)價(jià)格為2.5元,發(fā)行過程中支付券商手續(xù)費(fèi)50萬元;丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為13 000萬元,賬面價(jià)值為12 000萬元,其差額為丙公司一項(xiàng)無形資產(chǎn)評(píng)估增值所引起。該無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按直線法攤銷。2022年度,丙公司按其凈資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)算實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為1 200萬元,其中,1月至6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬元;無其他所有者權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。甲公司與丙公司在此前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定不考慮所得稅等其他因素,請(qǐng)編制完整分錄
老師,預(yù)付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款 應(yīng)付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款對(duì)嗎
老師員工個(gè)稅信息采集報(bào)送時(shí)提示該員工在個(gè)稅系統(tǒng)已有相通身份證號(hào)名字不一致
老師 24年按服務(wù)合同入賬 管理費(fèi)服務(wù)費(fèi) 6w 其中已付4w 收到發(fā)票4w 2w尾款未付未收到 發(fā)票。 當(dāng)時(shí)按合同入賬了 借記 管費(fèi)6w 貸記 銀存4w 應(yīng)付2w 今年5月收到2w發(fā)票 同時(shí)已支付。 匯算清繳需要做什么調(diào)整嗎
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出租未銷售商鋪取得的租金收入,請(qǐng)問在增值稅一般申報(bào)表怎么填寫?
老師,三千萬的項(xiàng)目,用一個(gè)小規(guī)模公司簽合同可行嗎?到時(shí)候開票超過500萬要升一般納稅人怎么辦?不想成一般納稅人
老師你好!企業(yè)是畜牧養(yǎng)殖也,2024年度收到政府補(bǔ)助200萬用于購(gòu)買糞便處理設(shè)備,2024年盈利16萬,16萬免企業(yè)所得稅,政府給的200是否需要交企業(yè)所得稅呢
你好老師 怎么全部都變成船舶維修了? 如何修改 我想刪除管理費(fèi)用 船舶維修這個(gè),,從設(shè)置里面刪除,顯示要清空憑證
老師,小規(guī)模納稅人一次性開普票40萬稅率3%,申報(bào)納稅是按1%交稅還是3%交稅?
老師,您好!現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票稅率還是1%嗎?印刷品的,我在開票系統(tǒng)是3%
新增一個(gè)三級(jí)科目?
嗯嗯,增加一個(gè),這樣就更清楚。
科目詳細(xì)名稱就寫小規(guī)模增值稅,還是寫專票增值稅?
你好,就些小規(guī)模增值稅吧
到底寫什么呢?昨天問了你們平臺(tái),有一位老師說寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,說寫到二級(jí)科目就行了
你好,這個(gè)可以根據(jù)你們自己的想法來設(shè)置,多設(shè)置個(gè)三級(jí)科目也可以,如果放二級(jí)科目,你能分清楚稅款也是可以的??颇棵骷?xì)這個(gè)設(shè)置可以根據(jù)自身企業(yè)情況自己決定哈。