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老師,應(yīng)交增值稅-銷項稅額,如果本月沒有需要繳納的增值稅,這個科目是不是不用再做處理,不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放著就好了

2024-01-08 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-08 10:34

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6179 追問 2024-01-08 10:39

留底的進項稅需要做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 10:42

留抵稅不需要做分錄的

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月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-01-08
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-10-18
3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額) 4、計提增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納稅費時: 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
2021-02-20
可以的,可以這么做的。
2023-10-21
不能做減免的 金稅盤需要抵扣再做就可以
2021-02-01
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