你好,同學 借管理費用123000 貸銀行存款800%2B120000=120800 應付賬款2200
單位買了加油卡,發(fā)給合作的司機(不是員工沒有勞動合同的)抵運費,司機的正常運費通常是在平臺結算,我們公司轉賬給平臺公司充值到平臺,平臺會開轉給司機的金額的運輸發(fā)票給我們公司。如:a司機運費是5千元,我們發(fā)了1000元油卡給這個司機,平臺就只打4000元給這個司機,平臺只開4000元發(fā)票給我們。購入油卡,發(fā)卡給司機,支付運費,我該怎么做做賬好呢?分錄怎么做呢?謝謝
老師,物流公司,自己沒有車,是提供司機信息服務,物流公司收貨主的款項,然后物流公司支付司機運輸費,現(xiàn)在物流公司支付了司機9萬元的運費,但是司機沒有開發(fā)票給物流公司,運輸業(yè)務已完成,請問這9萬元怎樣做會計分錄
老師你好,請問我們是運輸公司,找的第三方的司機運輸我們付錢,對方給我們稅務局代開運輸發(fā)票。這個個稅怎么上呢!
請問老師你好,請問我要支付一筆運費5800元給司機,需要司機開一張發(fā)票給我,但是司機開不出發(fā)票給我,我把開票的稅額扣下來,支付5740元給司機,代開發(fā)票的稅額支付了58.87,現(xiàn)在我實際支付了5798.87元,我怎么把1.13的差額入賬呢
老師,你好,請問本月應支付司機運費123000,因需要司機開發(fā)票,司機開不了,我們代開發(fā)票給司機代扣了代開發(fā)票的稅額,已付司機運費12萬,已付代開發(fā)票稅額800。還有2200元未付司機,這220元里面包含未開票的稅額,這個分錄怎么寫
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調增,請問是只調表不調賬,還是又調表又調賬呢
老師,應收款公司法人去世了,應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
這個費用是計入成本的,不能計入費用
可以計入成本的,同學
計入成本也是這個分錄是嗎?
成本的話, 借主營業(yè)務成本123000 貸銀行存款800+120000=120800 應付賬款2200
謝謝老師
不客氣,同學,祝你工作順利