您好,您先錄入收款的銀行,不要出現(xiàn)負數(shù)后錄入付款的。
老師,請問我在一月的時候往公司賬戶打入一筆款,個人墊付的。二月我才寫的報銷單,這個時候我是不是要做2個憑證嗎 收入的時候做一個,二月報銷的時候再做一筆。如果是同一天發(fā)生的這2筆業(yè)務,可不可以錄在一張憑證上?
請問老師,銀行存款月中可以為負數(shù),因為可能入賬時,先入的付款,后入的收款,就會出現(xiàn)負數(shù),但是截止月底,銀行存款應該是借方余額,如果到月底銀行存款是貸方余額,那就是有問題的,是嗎?或者可以說是當月的收款入在了次月,導致當月銀行存款是貸方余額,老師幫忙分析一下
老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務成本285.71,應交稅費14.29,就是不每天提稅費,最后再出張憑證提稅費,這樣可以嗎?
老師 領導給一張銀行余額調(diào)節(jié)表 加:企業(yè)收銀行未收下面 寫的是2018年3月28號憑證 我看了一下那張憑證是三張利息收入的回單 當時做的是借:銀行存款 那三張回單 貸:財務費用-利息收入負數(shù) 現(xiàn)在領導讓把這三張回單做總賬 請問老師 我分錄應該怎樣做呢
老師,如果次月統(tǒng)一做上個月的賬,根據(jù)流水錄入憑證時同一客戶往來 在一張憑證,先錄了付款,導致銀行存款是負數(shù)了,后面再錄收款,月底還是有余額,這樣可以嗎?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導一下
總公司和分公司財務獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務核算有沒有關系?要如何去調(diào)整
則務杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦