您好,您先錄入收款的銀行,不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)后錄入付款的。
老師,請問我在一月的時(shí)候往公司賬戶打入一筆款,個人墊付的。二月我才寫的報(bào)銷單,這個時(shí)候我是不是要做2個憑證嗎 收入的時(shí)候做一個,二月報(bào)銷的時(shí)候再做一筆。如果是同一天發(fā)生的這2筆業(yè)務(wù),可不可以錄在一張憑證上?
請問老師,銀行存款月中可以為負(fù)數(shù),因?yàn)榭赡苋胭~時(shí),先入的付款,后入的收款,就會出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是截止月底,銀行存款應(yīng)該是借方余額,如果到月底銀行存款是貸方余額,那就是有問題的,是嗎?或者可以說是當(dāng)月的收款入在了次月,導(dǎo)致當(dāng)月銀行存款是貸方余額,老師幫忙分析一下
老師,若每天都有收入,做賬時(shí)憑證較多,可以把需要上稅的項(xiàng)目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計(jì)算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費(fèi)100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費(fèi)200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費(fèi)共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務(wù)成本285.71,應(yīng)交稅費(fèi)14.29,就是不每天提稅費(fèi),最后再出張憑證提稅費(fèi),這樣可以嗎?
老師 領(lǐng)導(dǎo)給一張銀行余額調(diào)節(jié)表 加:企業(yè)收銀行未收下面 寫的是2018年3月28號憑證 我看了一下那張憑證是三張利息收入的回單 當(dāng)時(shí)做的是借:銀行存款 那三張回單 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把這三張回單做總賬 請問老師 我分錄應(yīng)該怎樣做呢
老師,如果次月統(tǒng)一做上個月的賬,根據(jù)流水錄入憑證時(shí)同一客戶往來 在一張憑證,先錄了付款,導(dǎo)致銀行存款是負(fù)數(shù)了,后面再錄收款,月底還是有余額,這樣可以嗎?
一個公司給我公司開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,又寫了一個委托收款書,要求把款轉(zhuǎn)到公司法人個人賬戶,請問可以這樣操作嗎?
老師您好 公司裝修用的涂料應(yīng)該記哪里 借 管理費(fèi) 修理費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 法人 這樣對嗎?
購買方可以紅沖數(shù)電發(fā)票?
你好,我想問下送客戶的裝飾怎么做賬?
汽車廠的人工工資直接記主營業(yè)務(wù)成本嗎,材料直接庫存商品還是原材料
老師,我們承接了市政工程,勞務(wù)我們讓下面分包干了,甲方要求我們成立農(nóng)民工專用賬戶,給甲方提供發(fā)放農(nóng)民工工資表,現(xiàn)在甲方把錢打到我們成立的農(nóng)民工工資專用賬戶了,但是我們給甲方提供的農(nóng)民工工資表需要更換一部分人,這樣可以嗎?
老師好清理2010年購入固定資產(chǎn)不開票,申報(bào)無票收入,按1%稅率提稅可以嗎
學(xué)習(xí)的軟件,可以做明細(xì)賬嗎?
老師下午好!請問物業(yè)公司這邊找的是有資質(zhì)的建筑垃圾清理公司清理裝修垃圾,清理公司已把發(fā)票開給物業(yè)公司,現(xiàn)在收到業(yè)主交來裝修垃圾清運(yùn)費(fèi),物業(yè)公司怎么開發(fā)票給業(yè)主?
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!