你好,上一個(gè)月的留底在哪個(gè)科目里面?
老師,上月留抵稅額955.37,本月銷項(xiàng)稅額減進(jìn)銷稅額減上月留抵稅額后剩87.52,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
上個(gè)月做的是分錄,借:銷項(xiàng)100貸:進(jìn)項(xiàng)100,留抵20的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月要繳納稅費(fèi),這個(gè)月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)60,還有留抵20分錄怎么樣做呢
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵稅額,這個(gè)用上個(gè)月的留抵稅額抵扣這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄這樣做有問(wèn)題嗎
老師,上個(gè)月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月抵扣的時(shí)候,賬務(wù)上需要怎么處理?
想問(wèn)下老師,上個(gè)月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月需要做什么賬務(wù)處理嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
上個(gè)月是借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,待應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后你的未交增值稅貸方減去這個(gè)借方,就是你這個(gè)月需要繳納的。