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其他應(yīng)收款出現(xiàn)貸方余額,需要錄憑證調(diào)整到其他應(yīng)付款嗎?是跟集團內(nèi)部其他公司借款往來款導(dǎo)致。

2024-01-07 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-07 16:37

同學(xué),你好 不用,可以掛著

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同學(xué),你好 不用,可以掛著
2024-01-07
你好這個是可以的,要是你這個是出來其他應(yīng)付款是負數(shù),你可以為報表好看調(diào)到其他應(yīng)收款下面
2021-05-05
你好 賬務(wù)上不需要調(diào)整 編制資產(chǎn)負債表時,重分類
2021-01-10
你好同學(xué),可以的,你可以把它調(diào)整到其他應(yīng)付款那里面去。
2022-05-09
應(yīng)收賬款期末余額為借方負數(shù), 調(diào)整到預(yù)收賬款貸方
2023-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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