你好,是適用差額征稅的嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
不是 就開的增值稅專用發(fā)票
那不要填這張表,直接填主表就可以了,填第2行適用3%征收率開具專用發(fā)票的
好的 謝謝 那繳稅9萬多不對 現(xiàn)在稅率是1 應(yīng)該是3萬多 應(yīng)該填寫哪里呢老師 謝謝
填下面減免稅額那行,對應(yīng)填減稅表附表
謝謝,老師減免稅明細(xì)表 本期發(fā)生額填寫銷售額*3的稅額,,實際抵減填寫銷售額*2%的稅額,是這樣填寫嗎,老師,謝謝了
?本期發(fā)生額和實際抵減都是填寫銷售額*2%,期末余額是0
謝謝老師,公司還有銷售蔬菜免征增值稅的,是不是也得填寫減免稅明細(xì)表,保存一直提示不對,老師幫忙看看,謝謝了
是的,填免稅項目這邊
老師幫忙看看只是填第一列嗎 不對吧? 謝謝
老師在嗎
主表填了其他免稅銷售額嗎,蔬菜這塊要單獨填那行