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老師 我們是即征即退企業(yè),22年11月開的發(fā)票,即征即退的增值稅也已經(jīng)退,現(xiàn)在需要紅沖發(fā)票,發(fā)票要不回來,購買方聯(lián)系不上,怎么處理呢,開具紅字信息表之后還需要做什么嗎

2024-01-07 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-07 11:37

你好,對方是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了嗎

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快賬用戶9112 追問 2024-01-07 15:25

對方還沒有認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2024-01-07 15:26

那你直接在系統(tǒng)里開完紅字信息表以后開紅字發(fā)票,需要對方將發(fā)票退回給你

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快賬用戶9112 追問 2024-01-07 15:32

已經(jīng)享受了即征即退政策 需要怎么處理嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:33

你好,這個(gè)涉及到納稅申報(bào)時(shí)在開紅票的當(dāng)期即征即退項(xiàng)目沖減一下

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快賬用戶9112 追問 2024-01-07 17:27

交的三個(gè)點(diǎn)稅可以退回嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-07 17:32

只是在你開票的當(dāng)期沖減了應(yīng)納稅額,銷項(xiàng)大的話就涉及不到退了

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快賬用戶9112 追問 2024-01-07 18:11

公司沒有業(yè)務(wù)了,就只是紅沖這一筆,公司23年0申報(bào)一年了

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你好,對方是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了嗎
2024-01-07
你好同學(xué),你好同學(xué),相當(dāng)于你收入減少了,你不需要交這么多增值稅了,會(huì)影響你的即征即退金額的。
2022-09-19
你好 1,需要填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過了之后根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票 2,申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票之前使用。開具負(fù)數(shù)發(fā)票以后,就不需要做其他操作了
2021-09-17
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-01-04
你好,跟你紅字發(fā)票放在一起就可以的,沖紅原來確認(rèn)的,然后按照藍(lán)字再次確認(rèn)收入。
2021-08-21
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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