你好,購進(jìn)的時候計(jì)入原材料或者庫存商品,領(lǐng)用了計(jì)入成本。 如果是先付款,然后購進(jìn),就需要通過預(yù)付賬款 科目核算的 期末盤點(diǎn),是盤盈還是盤虧,還是賬實(shí)相符呢?
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會計(jì),請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會計(jì),請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計(jì)一直掛在那里)
裝修公司購買的裝修材料一般是用多少買多少, 那我還走原材料嗎 1 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 2 或者直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款, 老師應(yīng)該用哪一個分錄或者具體應(yīng)該怎么做分錄
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
已經(jīng)抵扣的發(fā)票發(fā)生退貨,我分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那充成本分錄,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料?要把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)一起加到原材料成本中嗎?我結(jié)轉(zhuǎn)原材成本是借:生產(chǎn)成本
如何解決出口企業(yè)在收供應(yīng)商的發(fā)票時做到跟出口名稱數(shù)量單位一致?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開來的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
以公司的名義購買了二手車價格25萬,現(xiàn)在一年后出售掉,以18萬出售,公司要繳納多少稅,具體稅種麻煩列下
請問老師我們是小個體戶,國家說9月1日必須給員工繳納社保,我想知道社保包含哪幾種,只給員工交養(yǎng)老保險(xiǎn)可以嗎,還是常說的那種五險(xiǎn)都算社保,都得交,我們這是黑龍江雞西地區(qū),最低繳費(fèi)基數(shù)是,4542 能幫我算一下,比例嗎,個人需要承擔(dān)多少,單位需要承擔(dān)多少,謝謝老師
你好老師,你向我們平時根據(jù)進(jìn)度付的這個工程的進(jìn)度款都在應(yīng)付賬款里面掛著一直這么掛著,不太合適吧?如果想查哪一家附了多少錢就看應(yīng)付賬款的借方的累計(jì)數(shù),對吧,老師
你好老師,公司買的設(shè)備(固定資產(chǎn)),因?yàn)閷Ψ焦酒飘a(chǎn)了,設(shè)備低于市場價賣給我們的,但是沒開發(fā)票,能入公司賬計(jì)提折舊嗎?
你好老師,我們酒店里的裝修跟樣品室的裝修,還需要再分明細(xì)嗎?都進(jìn)入到裝修費(fèi)用里面嗎?
小規(guī)模納稅人的成本票指的是什么
老師學(xué)習(xí)方法和 課包里面的標(biāo)準(zhǔn)做賬答案發(fā)一下吧 謝謝
公司需要注銷,但是公司有控股其他公司,能直接注銷嗎?