您好,他這個分錄不對的, 購入時 借:低值易耗品 貸:銀行 領(lǐng)用時 借銷售費用-低值易耗品 貸:低值易耗品
老師好,手機屬于周轉(zhuǎn)材料低值易耗品吧? 購入時借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品手機 貸:庫存現(xiàn)金 次月攤銷 借:管理費用 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品手機 這樣做對不? 貸:
采購來的時候,我是不是借 低值易耗品 辦公用品,貸銀行存款 部門領(lǐng)用的時候,我再借管理費用,或制造費用 貸低值易耗品 辦公用品
老師好 公司購入一批低值易耗品 存在庫房 下面部門領(lǐng)用的時候 再分攤下去 之前會計購入時把它計入管理費用_低值易耗品 過一兩個月 領(lǐng)用時候借銷售費用-低值易耗品 貸管理費用-低值易耗品 這對不?
老師周轉(zhuǎn)材料-老師請問下我公司購買煙酒,那么買時我直接入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品貸銀行存款 領(lǐng)用時分次攤銷管理費用-低值易耗品攤銷,貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 沒用在庫,再用,攤銷這樣可以嗎 這樣可以嗎
郭老師請問下我公司購買煙酒,那么買時我直接入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品貸銀行存款 領(lǐng)用時分次攤銷管理費用-低值易耗品攤銷,貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 沒用在庫,再用,攤銷這樣可以嗎 這樣可以嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細表沒有要調(diào)整的是不是就不用填寫?
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請問一下,支付個人所得稅的會計分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交個人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報稅就自己申報了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入本年累計,營業(yè)成本本年累計金額,利潤總額本年累計金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計提工資16000,發(fā)放工資的時候忘記代扣社保853.83了,并且有一個人工資沒發(fā),實際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計分錄呢?發(fā)工資的時候
公司收到保險公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
您說的低值易耗品 屬于資產(chǎn)科目是嗎?
您好,是的,屬于資產(chǎn)科目