你好同學(xué) 直接原分錄紅字
老師好,請(qǐng)問(wèn)上月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)少轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)200元錢,已經(jīng)申報(bào)了。這個(gè)月要怎么調(diào)整?
你好老師,科目余額表和利潤(rùn)表的管理費(fèi)用差了一個(gè)折舊費(fèi)258,但本月折舊已結(jié)轉(zhuǎn)
老師多計(jì)提了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)月末已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),應(yīng)該怎么做
老師,管理費(fèi)用多提折舊2000元,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了,怎么沖?
老師,上個(gè)月多了管理費(fèi)用折舊費(fèi)2000元,上個(gè)月已經(jīng)結(jié)帳了,多提的折舊費(fèi)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,這個(gè)月如何沖這2000元?
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
現(xiàn)在年銷 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開(kāi)收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
紅字,借:管理費(fèi)用-2000元,貸:累計(jì)折舊2000元,老師,那本年利潤(rùn)沖不沖?
你好同學(xué),年末結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)沖掉
紅沖的管理費(fèi)用2000,月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,了是吧?
對(duì)的同學(xué)是這樣的