您好,這個的話,是計入到固定資產(chǎn),折舊是稅法一次性
老師,您好,請問公司在7月份買了臺打印機,我做的是固定資產(chǎn),那8月份的時候是要算固定資產(chǎn)折舊了,還是可以直接全部一次性抵扣
老師好,我去年買了一臺打印機2000,計入固定資產(chǎn),下個月直接全額轉(zhuǎn)累計折舊計入管理費用的,我這個匯算清繳固定資產(chǎn)調(diào)整這塊怎么填寫?
老師,我們公司購買了一臺打印機1500塊,金額不大,是不是可以不記固定資產(chǎn),直接進管理費用,一次性抵扣?
比方公司入了一臺價值2000的打印機,稅法上是可以一次性提折舊的,那我會計處理上可不可以先做固定資產(chǎn),再一次性提折舊
老師好,我公司買了一臺2708的打印機,獲得專票,這個打印機是入管理費用呢還是要做固定資產(chǎn)?一次性折舊怎么做?
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
借固定資產(chǎn)236.46,進項311.54,貸銀行存款,這么做對嗎?還是借固定資產(chǎn)2708,貸銀行存款2708
借固定資產(chǎn)2396.46,進項311.54,貸銀行存款,這么做對嗎?還是借固定資產(chǎn)2708,貸銀行存款2708
哦對,第一個是對的哈
老師折舊怎么做?
借 管理費用? 貸 累計這就
累計折舊金額是含稅金額還是不含稅金額呢,按5%折算嗎?
按照不含稅的金額算5%就可以
2396.46×(1-0.05)÷3÷12=63.24,老是這樣算出每個月折舊對嗎?然后我每個都都要做這一筆折舊,做滿三年?
對按照三年的年限折舊
不太明白,我這個算法是按三年來算的,算出了月折舊,折舊只用做一筆,還是每個月都要要做折舊,做滿三年?老師可以講詳細點嗎?
是每個月都需要做折舊,做滿三年? 金額就是你剛才的月折舊金額,這個意思
哦哦,明白了,那從下個月開始折舊對吧。稅法上的一次性折舊又是怎么做?
嗯對,會計上是對的,稅法是填表,申報表的時候,一次性扣除的
好的,謝謝老師,明白了
不客氣的,祝您開心