同學你好,可以根據(jù)全額記入固定資產(chǎn),并進行折舊處理,沒有支付的款記入應付賬款。
公司買了設備,分期付款,4月支付了首款,設備目前還沒有到公司,對方說明款項付清以后才能開具專票。 1.那現(xiàn)在怎么入賬? 2.什么時候可以享受500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除? 3.設備是折舊多久?
一項需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費用,同時全額發(fā)票已經(jīng)給到企業(yè)了。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
公司在22年是籌建期,沒有收入;22年買了機器設備,款項已支付,設備已到公司,發(fā)票也開過來了,但設備沒投入使用,這個要計提折舊嗎?
老師好,我企業(yè)購入一條生產(chǎn)線設備,分三次支付的,還有一部分質(zhì)保金沒有支付,前期沒有發(fā)票,會計分錄是借:預付賬款,貸:銀行存款?,F(xiàn)在收到合同的全額發(fā)票了,要怎么沖這筆賬。
買的設備分三次支付貨款 已經(jīng)支付2次 票也開了 設備還沒到 分期支付期間不長 一年內(nèi) 現(xiàn)在前兩次款付票到設備還沒到 怎么入賬 折舊要不要計提
老師,企業(yè)要注銷,那些應付且無法償付的應付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入要繳納增值稅嗎?
現(xiàn)在有一筆23年的其他應收款1400萬,需要平賬,減資的話具體怎么操作,稅務局那邊來問了
請問外貿(mào)企業(yè)免退稅7月份出口,第一退稅被撤回,可以用8月份出口的另一票去申請第一次退稅嗎?
老師請問,建筑勞務公司,一般納稅人,屬于小微企業(yè),如果開票200萬,需要加收多少稅點
貨款23155,原本簽的合同是13個點的稅,現(xiàn)在商家只能開三個點,那么另外這10個點的稅我們要求商家從價格上減下來,減下來后我們應該付給商家多少錢然后和票才能對上呢,這個應該怎么算,對于付款方來說怎么算劃算些
老師,電子稅務局有一個提醒要簽訂《社會保險費文書電子送達確認書》,簽這個干啥用的,不簽可以嗎
房租發(fā)票專票可以抵扣嗎?
我司是培訓學生打籃球的,現(xiàn)在找了第三方機構(gòu)進行培訓,沒有用自己的老師培訓。開回來的培訓費發(fā)票能用嗎?入什么科目?
老師,請問跨區(qū)域項目部預繳企業(yè)所得稅是填含稅價還是不含稅價?
公司要注銷,賬上有900多的進項留抵,這個要怎么處理
固定資產(chǎn)不含稅金額是先按照已收到的票剝離嘛 因為第三批款還沒付票也沒到
同學你好,是的,到票的部分剝離,沒有到票部分可以預計剝離。
預計剝離是什么意思呢
同學你好,就是根據(jù)未付款金額和稅率,把增值稅和價款剝離。
未付款部分預計剝離出來對應的稅額放在應交稅費哪個科目
同學你好,記入應交稅費-待抵扣增值稅。
我都是已到票認證待抵扣轉(zhuǎn)進項 那這這種票沒到也入待抵扣 不就會導致納稅申報表和賬上進項不一致了嘛
同學你好,那就換個明細科目,應交稅費-待認證增值稅。
是不是應該用待轉(zhuǎn)進項科目啊
同學你好,也可以的。