您好 借:預(yù)付賬款 10 貸:銀行存款 10 請問固定資產(chǎn)購買金額是30萬嗎
興達(dá)公司本月發(fā)生下列固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù),一企業(yè)購入生產(chǎn)用的不需要安裝的設(shè)備一臺,買家為20萬元。增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額32000元,購入時發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)2000元,保險費(fèi)500元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付全部貨款。二,企業(yè)購入一臺生產(chǎn)用需要安裝的azure被一臺價值12萬元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額19200元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)。18000元項(xiàng)款已用銀行存款支付,企業(yè)對上述需要安裝的設(shè)備進(jìn)行安裝,好友原材料5000元用銀行存款支付,安裝公司的安裝費(fèi)4000元。上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用轉(zhuǎn)接工程成本。
一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預(yù)付款10萬,設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費(fèi)用。7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費(fèi)用。8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗(yàn)收合格,同時全額發(fā)票開具給企業(yè)。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預(yù)付款10萬,設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費(fèi)用。7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費(fèi)用,同時全額發(fā)票已經(jīng)給到企業(yè)了。8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗(yàn)收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預(yù)付款10萬,設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費(fèi)用。7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費(fèi)用,同時全額發(fā)票已經(jīng)給到企業(yè)了。8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗(yàn)收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),6月份預(yù)付款10萬,設(shè)備到貨,開始安裝,同時全額發(fā)票已經(jīng)給到企業(yè)了。7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝。8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗(yàn)收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
是的,含稅30萬
請問是一般納稅人 可以收到專票可以抵扣嗎
一般納稅人,專票抵扣
6月份預(yù)付款10萬, 借:預(yù)付賬款 10 貸:銀行存款 10 設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費(fèi)用。 借:固定資產(chǎn)? 30/1.13=26.55 貸:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 26.55 7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費(fèi)用,同時全額發(fā)票已經(jīng)給到企業(yè)了。 借:預(yù)付賬款 10 貸:銀行存款 10 借:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款? 26.55 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 30/1.13*0.13=3.45 貸:預(yù)付賬款 30 8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗(yàn)收合格。 借:預(yù)付賬款 10 貸:銀行存款 10
不對吧,雖然我寫不產(chǎn)生安裝費(fèi)用,但是你一開始就去做固定資產(chǎn),我認(rèn)為有疑問咯
抱歉 要安裝 應(yīng)是在建工程 實(shí)在對不起 6月份預(yù)付款10萬, 借:預(yù)付賬款 10 貸:銀行存款 10 設(shè)備到貨,開始安裝,沒有產(chǎn)生安裝費(fèi)用。 借:在建工程? 30/1.13=26.55 貸:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 26.55 7月份二期款10萬,設(shè)備繼續(xù)在安裝,不產(chǎn)生安裝費(fèi)用,同時全額發(fā)票已經(jīng)給到企業(yè)了。 借:預(yù)付賬款 10 貸:銀行存款 10 借:預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款? 26.55 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 30/1.13*0.13=3.45 貸:預(yù)付賬款 30 8月份,支付尾款10萬元,設(shè)備驗(yàn)收合格。 借:預(yù)付賬款 10 貸:銀行存款 10 借:固定資產(chǎn) 26.55 貸:在建工程 26.55
我有兩個疑問第一個您的預(yù)付,我可以使用應(yīng)付賬款嗎?第二點(diǎn),你的在建工程暫估的那個分錄,我收到發(fā)票后可以使用紅字沖銷的形式,整個沖掉,然后再按照發(fā)票入賬在建工程嗎?
預(yù)付?可以使用應(yīng)付賬款 在建工程暫估的分錄,收到發(fā)票后可以使用紅字沖銷的形式,整個沖掉,然后再按照發(fā)票入賬在建工程
嗯嗯,那這個形式的分錄,我還是明白的
您可以按照您比較容易理解的 自己修改一下寫分錄?
嗯嗯,我怕我寫錯,所以還是要咨詢一下你的
沒事的 有疑問您繼續(xù)問就好了
老師,有疑問,你6月份設(shè)備到貨后,你是暫估在建工程的。我想請問可以不暫估在建工程嗎?直接借在建工程貸預(yù)付賬款。到了7月份,我收到發(fā)票,我把6月份的借在建工程貸應(yīng)付賬款紅沖掉,按照發(fā)票入賬在建工程,這樣子,是否又可以呢?
沒有發(fā)票入賬 應(yīng)該是暫估入賬的
這樣啊,好的
嗯嗯 沒有發(fā)票 資產(chǎn) 成本費(fèi)用 入賬都要先暫估