你好對的 就是這么做的
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度的增值稅申報表,預(yù)交稅款欄次,自動出金額,本季度沒有代開發(fā)票,請問這個數(shù)據(jù)是怎么來的
老師好,小規(guī)模增值稅申報表怎么填?我司都是普通發(fā)票,稅率1% 第9行帶出是開票金額 第19行帶出開票金額的3%稅金 請問,減免表第二欄,本期發(fā)生額,應(yīng)抵減和實際抵減稅額怎么填?
#提問#老師 小規(guī)模納稅人開具免稅增值稅普通發(fā)票,比如12萬元的免稅普通發(fā)票,申報增值稅及附加稅費申報表時,是不是填在表10欄次?金額是直接填12萬還是12萬除以3%?
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
老師你好:請問小規(guī)模納稅人季報沒超過三十萬申報增值稅申報表時填報欄次是9和10,但是19和20欄次次,自動帶出的,免稅額是3%的金額,實際開發(fā)票是按1%,這樣對嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,稅額是免稅的,不需要我們繳納那17和18欄次,還用填嗎?
你好不需要填寫的
老師,體檢公司收入體檢費屬于勞務(wù)及貨物還是服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
你好服務(wù)不動產(chǎn)一列的
老師還麻煩問一下,增值稅申報表主表填完了,還需要填其他附表嗎?
不繳稅其他的打開保存就可以的。
謝謝老師耐心解答
不用客氣,周末愉快。