你好,散味是什么行業(yè)的,一般不會(huì)出現(xiàn)這種。
出口高新企業(yè)有要求增值稅稅負(fù)率跟所得稅稅負(fù)率嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下企業(yè)的增值稅稅負(fù)率跟企業(yè)所得稅稅負(fù)率是怎么算的
你好,老師,我們公司增值稅稅率有服務(wù)業(yè)6個(gè)點(diǎn)的,還有零售業(yè)13個(gè)點(diǎn)的,請(qǐng)問增值稅稅負(fù)率控制在多少才正常,企業(yè)所得稅稅負(fù)率控制在多少才正常,綜合稅負(fù)率多少才正常?
高新信息技術(shù)企業(yè)增值稅稅負(fù)率,企業(yè)所得稅稅負(fù)率
增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率在什么范圍比較正常
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師 是制造業(yè)的
25%的企業(yè)所得稅,增值稅13%
你好,這個(gè)不是稅負(fù),這個(gè)是稅率。
我知道,我就問您下正常嗎
不正常 所得稅稅負(fù)沒有那么高的。
我算了下增值稅稅負(fù)率0.2%.企業(yè)所得稅稅負(fù)率0.4%
這個(gè)增值稅稅負(fù)太低了,商貿(mào)的都比你們這個(gè)高。
主要進(jìn)項(xiàng)老板控制了,所以一年就交了五萬多增值稅,但是企業(yè)所得稅我是正常做的,企業(yè)所得稅交了11萬多了
你好,你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的。
但是老板最后一個(gè)月只交五萬多增值稅,我前面都預(yù)交了三個(gè)季度的企業(yè)所得稅11萬多,最后一個(gè)季度要想比增值稅低,那我得做虧損好多還得涉及到退稅,要是退稅更容易引起注意
那你就別讓他虧損,你把費(fèi)用一部分做到2024年。
那做盈利不還是企業(yè)所得稅交了十幾萬,增值稅交了五萬,不做虧損那稅負(fù)率就只能高了
是的 那你的增值稅能調(diào)整嗎?能少認(rèn)證嗎?
你意思多交點(diǎn)增值稅是嗎
啊,對(duì)的,是這個(gè)意思的。
那得多交多少呢
正常的稅負(fù)應(yīng)該是2.5%-3%,你們差太多。
老板是不會(huì)交這么多增值稅稅的,他就是讓我都勾選了就交五萬就行了,
主要現(xiàn)在企業(yè)所得稅比率跟增值稅比率不成正比了,我怕有風(fēng)險(xiǎn)
你自己決定吧,最起碼得比所得稅的稅負(fù)高。