同學你好,直接沖成本費用。
你好老師,稅務局那邊2023年3月成文,說大宗商品物流企業(yè),22年第一季度的土地使用稅減免,第2季度到第四季度的減半征收,這種他成文比較晚了,并且我們也已經辦理退稅了,我想問的是退的這個稅屬于政府補助嗎?還是直接沖減成本費用,按照準則的話
你好老師,稅務局那邊2023年3月成文,說大宗商品物流企業(yè),22年第一季度的土地使用稅減免,第2季度到第四季度的減半征收,這種他成文比較晚了,并且我們也已經辦理退稅了,我想問的是退的這個稅屬于政府補助嗎?還是直接沖減成本費用,按照準則的話
老師 您好 我們是運輸公司 我們公司在3月份的時候就停止運輸業(yè)務 并且已經把所有的業(yè)務都轉移到另外一個公司去做了 也就是說這個公司之后不會在發(fā)生業(yè)務 但是1、2月的業(yè)務已經正常發(fā)生 有收入有成本 有利潤 公司目前還有幾百萬的貸款沒有還清 所以之后也一直會按月還貸款利息 第一季度報企業(yè)所得稅的時候 考慮到如果直接按照現(xiàn)在的利潤繳納所得稅的話 之后肯定會存在退稅的問題 所以我就直接把之后會發(fā)生的貸款利息費做了一筆暫估 想著之后在沖調 利息費每個月都可以拿到發(fā)票 老師請問我這樣做的話會不會存在什么樣的稅務風險嗎 有點怕怕的 麻煩老師給個建議 謝謝老師
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調增,請問是只調表不調賬,還是又調表又調賬呢
老師,應收款公司法人去世了,應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產負債表抵消分錄未分配利潤不用調整,只填資本公積?然而1月31日合并資產負債表分錄,要調整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調增嗎
不屬于政府補助準則
不屬于政府補助準則嗎
同學你好,稅收返還從政府補助準則來說的確屬于政府補助的,按照標準做法就是按政府補助,老師咨詢過稅務,他們認為充稅金及附加也是可以的。
我想知道的是會計上處理的方法, 文是23年3月出的文,我們是季報,4月15之前季報,因為報多了,也一起辦理了退稅,這個是先出文我們才報稅,屬于自己的失誤,雖然辦理了退稅,這個退稅的情況不屬于政府補助吧
老師認為這種情況下不屬于,因為政策在后。
是政策在前,報稅在后吧
是的,建議還是沖稅金及附加更合適。