您好,這個(gè)的話是可以的,可以這樣的

老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


老師,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是預(yù)算科目,累計(jì)盈余是財(cái)務(wù)科目,這樣調(diào)是可以的?
嗯對(duì),是可以這樣調(diào)整的
好的,謝謝老師。
不客氣的,祝您開心
老師,現(xiàn)在財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金年底是清零的,這樣調(diào)有影響沒?
這個(gè)是沒有影響的哈
你好,老師。這樣的話,預(yù)算一體化系統(tǒng)無法記賬,一個(gè)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目,一個(gè)是預(yù)算會(huì)計(jì)科目。怎么記賬呢?
財(cái)政撥款和審計(jì)盈余不都是預(yù)算會(huì)計(jì)科目嗎?
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是預(yù)算會(huì)計(jì)科目,累計(jì)盈余是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目。
累計(jì)盈余?。窟@個(gè)不是會(huì)計(jì)科目啊,累計(jì)折舊啥的才是
這樣記的話無法錄入系統(tǒng)
是不是你的系統(tǒng)不支持啊這個(gè)?我能看看嗎
老師,這個(gè)是財(cái)政一體化預(yù)算系統(tǒng)
是你們的系統(tǒng)應(yīng)該不支持導(dǎo)致的這個(gè),因?yàn)檫@個(gè)并不是財(cái)務(wù)科目的
是的,一個(gè)是預(yù)算會(huì)計(jì)科目,一個(gè)是財(cái)政會(huì)計(jì)科目。老師,你看這樣記可以嗎?借記累計(jì)盈余—?dú)w集調(diào)整預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,貸記累計(jì)盈余—累計(jì)盈余。
這樣錄入的話,你的系統(tǒng)還有提示嗎
沒有。不知道這樣調(diào)對(duì)不對(duì)?
這個(gè)是可以的,只要他能不提示就行