你好,這個(gè)只能開(kāi)紅字發(fā)票,不能夠直接作廢。

老師,12月開(kāi)給客戶一張專(zhuān)用發(fā)票??蛻粽f(shuō)開(kāi)錯(cuò)型號(hào),需要作廢,現(xiàn)在是1月,跨月跨年了,這種需要怎么處理呢?重開(kāi)的話,能把12月份的收入和1月份的合在一起開(kāi)嗎?
老師,我們12月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,現(xiàn)在1月份要作廢怎么操作;賬務(wù)怎么處理
現(xiàn)在已經(jīng)3月份了,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)讓我把1月份的有一張銷(xiāo)售發(fā)票作廢重新開(kāi),那我怎么操作
老師 23年6月份收到一張專(zhuān)票已抵扣進(jìn)賬 現(xiàn)在要作廢怎么處理
老師,超市進(jìn)貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進(jìn)什么開(kāi)什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實(shí)收資本填認(rèn)繳還是實(shí)繳
老師:工廠開(kāi)了8年,現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股那么按什么給他計(jì)算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計(jì)算他入股多少錢(qián)?
車(chē)輛是公司的,現(xiàn)在車(chē)輛用于其他公司,過(guò)路費(fèi)開(kāi)其他公司抬頭,這個(gè)能正常報(bào)銷(xiāo)吧?
你好,老師,我們公司在速賣(mài)通出口平臺(tái)銷(xiāo)售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來(lái)成本票,能收匯,申報(bào)增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)啊
老師,請(qǐng)問(wèn)帶貨達(dá)人可以個(gè)人開(kāi)票,然后是商家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬(wàn),報(bào)關(guān)金額也是6萬(wàn),實(shí)際收款3萬(wàn),客戶有3萬(wàn)是以前年度的返利,這個(gè)賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來(lái)了11894元,多出來(lái)的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對(duì)方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬我們是按照月份報(bào)的收入,但是我下個(gè)月還會(huì)報(bào)。比如我這個(gè)月報(bào)3萬(wàn)。下月報(bào)3萬(wàn)。那我們交稅的話,是按照累計(jì)嗎?按年累計(jì)交嗎?因?yàn)樗凑赵吕塾?jì)是不超過(guò)5萬(wàn),那按照年就超過(guò)了,稅就不一樣了


開(kāi)紅字發(fā)票,需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表嗎?還是我們直接就可以開(kāi)紅字發(fā)票
對(duì)方也沒(méi)有認(rèn)證
您好他如果抵扣過(guò),就需要他開(kāi)紅字信息表。他沒(méi)有認(rèn)證的話,可以你們自己開(kāi)。
比如我2023年12月份開(kāi)的紙質(zhì)專(zhuān)票金額是10萬(wàn),2024年1月份開(kāi)了2萬(wàn)發(fā)票,這樣的話,開(kāi)紅字發(fā)票有影響嗎
你好,紅字發(fā)票是要一一對(duì)應(yīng)的,比如你只有一張發(fā)票是開(kāi)了10萬(wàn),那么你開(kāi)紅字也是開(kāi)10萬(wàn)。
老師,這個(gè)我知道,我的意思是我紅字發(fā)票開(kāi)了10萬(wàn),正常開(kāi)票開(kāi)了2萬(wàn)的,這樣稅額不是會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎,這樣報(bào)稅的時(shí)候會(huì)有影響嗎
你好,這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候,現(xiàn)在有的地方負(fù)數(shù)他會(huì)不讓你申報(bào),你這種就要去上門(mén)申報(bào)。有的地方的系統(tǒng)可以直接申報(bào)。
那賬務(wù)處理怎么做啊,我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是直接紅沖當(dāng)時(shí)的分錄就可以了
你好,債務(wù)處理是一樣的,憑證都是一樣的做,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。