您好,是要你作廢發(fā)票,幫他重開吧,是吧,你們是開的全電發(fā)票嗎?
9月30日關(guān)系公司開了一張專票,作廢了但沒有和我說,10月初我沒收到發(fā)票但已經(jīng)把票勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票9月底對(duì)方作廢了,重新開了另一張發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么辦?
紅字發(fā)票怎么開,我們屬于銷售方,10月份有一張發(fā)票開戶行及賬號(hào)錯(cuò)誤,在系統(tǒng)中我沒有點(diǎn)作廢,又重新開了一張正確的,然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒有把錯(cuò)誤的那張發(fā)票作廢,現(xiàn)在要怎么處理
老師,請(qǐng)問我們有幾張咨詢發(fā)票是9月份的已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對(duì)方說開錯(cuò)11月給我們作廢了重新開,我怎么處理科目呢
老師,我想咨詢一下,就8月份底我開了一張普票,然后當(dāng)時(shí)說的價(jià)錢是1000,到現(xiàn)在已經(jīng)9月份了,老板說把之前的作廢,重開1500的,然后3號(hào)就重開了,但我現(xiàn)在作廢不了,這可怎么弄
進(jìn)項(xiàng)1月份已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在有問題,對(duì)方要重新開,我要怎么操作,
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
是的,開的是專票 全電票
如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,你直接開,如果認(rèn)證了,你要他開紅字信息表,你再開負(fù)數(shù)發(fā)票
那對(duì)方有沒有認(rèn)證,只有對(duì)方知道吧!我們這邊也看不到
如果沒有認(rèn)證,但是跨月了,只用開一張正確的發(fā)票就可以嗎?那賬怎么做
登錄電子稅務(wù)局后點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)】—【全量發(fā)票查詢】,查到數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊后方操作欄【詳情】進(jìn)入可查看發(fā)票的狀態(tài)信息。
那對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,
那你直接紅沖就可以了
這個(gè)月直接紅沖掉,就是負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開一張正確的發(fā)票是吧
那到時(shí)賬怎么做
把前面的分錄做負(fù)數(shù)分錄