單位是高新企業(yè)的嗎?
請(qǐng)問老師,單位為高新科技企業(yè),2021年研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,A項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間1-6月,A項(xiàng)目按照截止到6月的研發(fā)費(fèi)進(jìn)行的加計(jì)扣除,而6-12月份發(fā)生的沒有加計(jì)扣除。但是單位要上市,上市審計(jì)人員說如果沒有完成立項(xiàng)的報(bào)告,7-12月份發(fā)生的研發(fā)支出也可以加計(jì)扣除。請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人讓我重新計(jì)算后覆蓋申報(bào),我想知道這種操作是否有稅收風(fēng)險(xiǎn)。
我們沒有針對(duì)專門的研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng),研發(fā)部只是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的一些口味改良研發(fā),我們把這些支出都計(jì)入了研發(fā)支出核算!但上次有個(gè)老師說公司沒有立項(xiàng)的項(xiàng)目不能計(jì)入研發(fā)支出核算,只能進(jìn)管理費(fèi)用!是這樣的嗎?但是我們也沒有申請(qǐng)加計(jì)扣除!因?yàn)槟莻€(gè)老師說研發(fā)支出核算最終是要形成技術(shù)或者專利的!我們這種日??谖兜难邪l(fā)不屬于研發(fā)項(xiàng)目,不能通過研發(fā)支出核算!
老師,如果項(xiàng)目研發(fā)失敗,將2020-2021歸集在“研發(fā)開支—資本化支出”結(jié)轉(zhuǎn)到“費(fèi)用化支出”。這部分費(fèi)用化金額能不能享受當(dāng)年的加計(jì)扣除呢,還是需要追溯調(diào)整?有什么政策文件支持嗎
請(qǐng)教下老師,假設(shè)一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目沒有進(jìn)入開發(fā)階段這個(gè)項(xiàng)目就告吹了,按道理這個(gè)費(fèi)用是可以加計(jì)扣除的,那稅務(wù)方面我們還需要準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng)書備查么?
老師,我們單位沒有研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書,或者是項(xiàng)目備案文件或者沒有立項(xiàng),單憑還能享受研發(fā)加計(jì)扣除嗎?
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷售給批發(fā)商的價(jià)格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費(fèi)者的價(jià)格為每箱7500元(不含增值稅)。預(yù)計(jì)本年零售商及消費(fèi)者到甲酒廠直接購買藥酒約10000箱。藥酒的消費(fèi)稅比例稅率為10%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
老師好,外貿(mào)業(yè)務(wù),交易完了需要開票報(bào)稅嗎?客戶不要咱們的發(fā)票,咱還開票嗎?怎么知道賣的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
老師,我們實(shí)收資本只有300W,會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,做成實(shí)收資本從1000W?,F(xiàn)在我們想報(bào)報(bào)表改回來改成300W, 有沒有關(guān)系?
公司開發(fā)票開給個(gè)人可以嗎?
老師,我們采購的煤下雨漲噸了,數(shù)據(jù)有點(diǎn)大,銷售的噸數(shù)多,采購入庫的噸數(shù)少,怎么辦
老師:收到貨款再寫結(jié)轉(zhuǎn)收入,分錄對(duì)吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫呢?我是用工程施工科目的,有間接費(fèi)用、直接費(fèi)用二級(jí)科目還分項(xiàng)目核算的,查科目余額表對(duì)應(yīng)的金額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)收成本貸:工程施工-直接費(fèi)用-材料或間接費(fèi)用-
老師,給公司使用部門使用的機(jī)器進(jìn)行維修,維修部門說要給他們算收入,這屬于他們的維修收入,然后去年借方做到管理費(fèi)用,貸方做到主營業(yè)務(wù)收入了,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理是否有問題?
電子稅務(wù)局的發(fā)票開票額度增減對(duì)公司有啥影響
不是高企老師,去年因?yàn)樯暾?qǐng)高新企業(yè)改的近三年的所得稅報(bào)表,但是因?yàn)闆]有備案的這些文件,被刷下來了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓自查研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我感覺沒有那些立項(xiàng)文件應(yīng)該是享受不了,不確定問問老師您,這些資料是必須的嗎?
不可以這個(gè)必須有立項(xiàng)的
享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除優(yōu)惠主要留存?zhèn)洳橘Y料中包括企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件,因此沒有立項(xiàng)的研發(fā)支出不可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除政策。 參考政策:《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布修訂后的<企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項(xiàng)辦理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第23號(hào))附件:《企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項(xiàng)管理目錄(2017年版)》序號(hào)20。
老師,還想問一下就是立項(xiàng)文件一般都是哪出具的,發(fā)改委嗎?還是
你好,這個(gè)是自己企業(yè)出去發(fā)改委。