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老師,本來應(yīng)收500,后給客戶優(yōu)惠了200元,實際收到300,請問該怎么處理賬務(wù),優(yōu)惠的200元該入哪個科目

2024-01-04 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-04 15:13

你好,優(yōu)惠的是銷售方開紅字發(fā)票銷售方紅沖收入采購方紅沖成本。

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快賬用戶7944 追問 2024-01-04 15:14

發(fā)票還沒開呢?會計分錄怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:15

沒開那你就把。早收的這一部分開同一張發(fā)票上開負數(shù)就行了。

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:15

優(yōu)惠的200單獨開一行負數(shù)體現(xiàn)。

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快賬用戶7944 追問 2024-01-04 16:16

也還沒收款,直接抵掉之后收的300,但是合同上約定的是500

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齊紅老師 解答 2024-01-04 16:17

現(xiàn)在最新政策是現(xiàn)金折扣,都是按照紅沖收入處理。

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齊紅老師 解答 2024-01-04 16:17

以前不是計入財務(wù)費用嗎?現(xiàn)在變了。

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快賬用戶7944 追問 2024-01-04 16:40

所以現(xiàn)在直接把這200元的收入紅沖抵扣掉就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 17:14

對的,對的是這樣處理。

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快賬用戶7944 追問 2024-01-04 17:19

請問老師有現(xiàn)金折扣最新政策的文件嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 17:34

看準則規(guī)定就可以了。會計做賬是按準則的準則現(xiàn)在變了。

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快賬用戶7944 追問 2024-01-04 17:40

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-04 17:40

客氣,祝您工作愉快,謝謝。

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你好,優(yōu)惠的是銷售方開紅字發(fā)票銷售方紅沖收入采購方紅沖成本。
2024-01-04
你好,分錄 借:銀行存款2700 其他應(yīng)收款等300 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000 借:現(xiàn)金200 銷售費用100 貸:其他應(yīng)收款等300
2024-03-05
你好; 借銀行存款95; 銷售費用 5 貸收入;銷項稅? ?
2022-12-01
您好,5按價外費用給商家,項目與95的項目相同,但數(shù)量是零
2021-04-27
這種情況符合稅務(wù)要求。 在稅務(wù)處理上,銷售價格的確定屬于企業(yè)的商業(yè)行為,只要交易真實發(fā)生且按照實際交易價格如實申報納稅即可。 賬務(wù)處理如下: 收到定金時: 借:銀行存款?2000 貸:預(yù)收賬款?2000 客戶拿貨時,假設(shè)優(yōu)惠價為?X?元(優(yōu)惠價減去定金后的金額為?X?-?2000),成本價為?Y?元(Y?大于優(yōu)惠價): 確認收入: 借:預(yù)收賬款?2000 應(yīng)收賬款(X?-?2000) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?X÷(1?%2B?適用稅率) 應(yīng)交稅費?——?應(yīng)交增值稅(銷項稅額)X÷(1?%2B?適用稅率)×?適用稅率 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本?Y 貸:庫存商品?Y。
2024-09-04
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