你好,你這個免稅是季度30萬免稅嗎?如果是的話,借銀行房款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,季度末的那一個月,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入。
小規(guī)模開發(fā)票1%的收入分錄怎么寫?季度沒有達(dá)到30萬免稅分錄怎么寫?
老師,忙嗎?向您咨詢個問題,小規(guī)模做無票收入時分錄怎么寫?現(xiàn)在有免稅政策,分錄怎么寫呢?
小規(guī)模納稅人,一個月的銷售收入小于20萬,未開票銀行入賬含稅金額有15萬,開票的5萬,我入賬作為銷售收入的金額是按1%來算,還是按3%來算,會計分錄如何寫?增值稅部分如何做分錄
小規(guī)模開的增值稅1個點(diǎn),入賬是按3個點(diǎn)入賬么?分錄怎么寫?免稅的分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人在做無票收入的時候,分錄怎么寫啊
建筑園林行業(yè)有田租費(fèi)一年幾百萬,這個能有什么方法開發(fā)票。
公司員工解除勞動合同了,在公司上班實(shí)際9個月,他要求公司合同做一到三年,說領(lǐng)失業(yè)金,要幫他操作嗎?
小規(guī)模納稅人滿足那些條件會自動升為一般納稅人
你好老師,廠家給我開的明細(xì)是紙制品*紙現(xiàn)在是走的別人的賬,她讓我做個excel表格,產(chǎn)品名稱就按廠家發(fā)的原封不動的復(fù)制粘貼就行吧?
不是還有一萬經(jīng)營損失嗎?不應(yīng)該是退3萬+2萬定金賠償+1萬經(jīng)營損失。應(yīng)該是6萬呀?
老師,異地施工預(yù)繳企業(yè)所得稅,預(yù)繳了532元,但是征期申報的時候,企業(yè)所得稅是235元,地區(qū)不同,政策還不一樣,我司機(jī)構(gòu)所在地是內(nèi)蒙的,除了小型微利企業(yè)所得稅按5個點(diǎn)收,還有個地方政策,再減按60%收,但是異地施工地,沒有這個地方政策,這個時候,多交的稅款是多少,還是按532-235算嗎
老師:8月發(fā)放員工7月工資,8月繳納8月社保,做工資發(fā)放分錄時,代扣的社保,是計入其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款?
老師,取得分紅款,分錄怎么做?
老師 請問出差 舉辦活動呀 這些開專票還得普票呀?我們公司是一般納稅人 我就是不咋懂抵扣的事
請問老師,中級歷年真題是每年兩套,兩套內(nèi)容一樣嗎?我想復(fù)習(xí)近三年的,那樣是復(fù)習(xí)六份還是每年各一張復(fù)習(xí)一份就行呢
是免稅的,加上我開具的發(fā)票一起是免稅的,15萬安1%來入賬嗎,我銀行收款15萬
你好,是免稅的稅率嗎?
對,我是15萬按1%來入賬嗎
然后按1%來報無票收入?
借銀行奉貸,主營業(yè)務(wù)收入15。
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入15 不用寫應(yīng)交稅費(fèi)。
不寫應(yīng)交稅費(fèi),直接按15萬來申報未分配利潤嘛
是的,對的,是這么做的。
免稅的情況下就不寫應(yīng)交稅費(fèi)嘛
申報就是直接申報15萬加上我的開票收入?
對的,是的,是這么做的。