 
                            你好,你這個(gè)免稅是季度30萬(wàn)免稅嗎?如果是的話,借銀行房款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,季度末的那一個(gè)月,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    小規(guī)模開發(fā)票1%的收入分錄怎么寫?季度沒有達(dá)到30萬(wàn)免稅分錄怎么寫?
老師,忙嗎?向您咨詢個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模做無(wú)票收入時(shí)分錄怎么寫?現(xiàn)在有免稅政策,分錄怎么寫呢?
小規(guī)模納稅人,一個(gè)月的銷售收入小于20萬(wàn),未開票銀行入賬含稅金額有15萬(wàn),開票的5萬(wàn),我入賬作為銷售收入的金額是按1%來(lái)算,還是按3%來(lái)算,會(huì)計(jì)分錄如何寫?增值稅部分如何做分錄
小規(guī)模開的增值稅1個(gè)點(diǎn),入賬是按3個(gè)點(diǎn)入賬么?分錄怎么寫?免稅的分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人在做無(wú)票收入的時(shí)候,分錄怎么寫啊
 
                我是外貿(mào)企業(yè),如果出口的商品都在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),只是出口的東西不一樣,比如說(shuō)以前出口金屬制品,現(xiàn)在出口塑料制品,會(huì)有跨大類一說(shuō)嗎?
老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調(diào)查組邀請(qǐng)專家發(fā)生的住宿費(fèi)由公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)住宿發(fā)票抬頭應(yīng)該開我們公司名稱吧,計(jì)入招待費(fèi)核算嗎?除了發(fā)票,公司內(nèi)部審批單,還需要其他佐證材料嗎?
公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計(jì)算公式是什么
一般納稅人外購(gòu)蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是大型超市,庫(kù)存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬(wàn)元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬(wàn)元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用


是免稅的,加上我開具的發(fā)票一起是免稅的,15萬(wàn)安1%來(lái)入賬嗎,我銀行收款15萬(wàn)
你好,是免稅的稅率嗎?
對(duì),我是15萬(wàn)按1%來(lái)入賬嗎
然后按1%來(lái)報(bào)無(wú)票收入?
借銀行奉貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15。
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15 不用寫應(yīng)交稅費(fèi)。
不寫應(yīng)交稅費(fèi),直接按15萬(wàn)來(lái)申報(bào)未分配利潤(rùn)嘛
是的,對(duì)的,是這么做的。
免稅的情況下就不寫應(yīng)交稅費(fèi)嘛
申報(bào)就是直接申報(bào)15萬(wàn)加上我的開票收入?
對(duì)的,是的,是這么做的。