您好,這個的話,是可以的,可以這樣的
我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個錢就當(dāng)成了2月份的房租三萬和實際的運輸費兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費2萬的運輸費 現(xiàn)在我不知道這個3萬塊的倉儲費需要計提到3月份的費用里去嗎 還需要單獨在計提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
你好,建筑勞務(wù)公司,在四月份到十月份這幾個月期間一直沒有開具勞務(wù)費發(fā)票,沒有收入,11月份開了200萬專票,12月份開了200萬專票,在四月到十月期間每月都有做人員工資支出,請問每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎,怎樣把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本費用
您好,麻煩問一下,就是我們單位去年預(yù)付了3萬塊錢的郵費,然后本來我是做到預(yù)算支出里的,但是做決算的時候,三公經(jīng)費就超了,當(dāng)時財政就叫我把這筆預(yù)付郵費取出來,不做到去年的支出,然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷,今年我們用了5000塊錢的油費,然后今年的年初,預(yù)算是3萬塊錢,實際用今年的預(yù)算指標(biāo),用了18,000,剩下的12,000,財政就收回去了,現(xiàn)在就有一個問題,在做決算的時候,三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬八來填,實際使用數(shù)也是1.8萬,那油費就攤不到預(yù)算支出,就會超,目前我把年初累計結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬對沖,今年年末就沒得余額了,那在做今年的決算時,該怎么填?系統(tǒng)不曉得會不會把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬自帶到今年
老師您好,九月份公司有盈利三萬多,當(dāng)時我預(yù)提了辦公費,后來沒往出取,年底做賬我能不動,還處于預(yù)提可以嗎,一月份這筆錢會取出來
老師您好!公司九月有一筆三萬的收入,第三季度報稅時,我做了預(yù)提辦公費用三萬,后來這公司一直沒有收入和支出,12月份忘了把這三萬支出了,我現(xiàn)在能不能保持原來的預(yù)提,然后一月份把這筆錢支出了
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因為是跟別人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄
這樣的話,仍然不用交企稅對吧
嗯對,仍然不需要繳納
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心