十月份借應收賬款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費,應交增值稅。 11月份借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù)。 借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費 12月份兒借應交稅費,未交增值稅,貸銀行放款。可以加稅合計做賬,也可以加稅分開。

老師我們10月份有確認收入未開票的業(yè)務,我做的業(yè)務是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費——增銷項,我申報10月份增值稅的時候這筆稅費要繳納,這個是不是我10月份要先做計提這邊增值稅,11月份繳納,這個分錄要怎么寫
老師,我10月收到一筆租金,所屬期是10月份的,當月沒給對方開發(fā)票,但是做了無票收入交增值稅了。11月才開,那我10月份怎么出分錄?11月開票了又怎么出分錄?
老師,10月份開出異地工程發(fā)票,一般納稅人,簡易計稅方式,11月份申報10月份的,那10月份時候需要計提增值稅么?那10月份那份發(fā)票的分錄,是怎么做的,借,應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費—銷項稅額,還是貸應交稅費—簡易計稅,還是貸—應交稅費—預繳增值稅
老師您好!公司10月份銷售產(chǎn)品,客戶當時把2萬元貨款打到公戶,沒有開發(fā)票。我是12月份入職才開的課發(fā)票,請問老師,10月份這筆賬怎么做分錄?
您好,老師10月份銷售商品,11月份開出發(fā)票,10份月要確認收入的,增值稅12月繳納,內(nèi)賬分錄怎么做,
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報個稅的ca跟報增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風險?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?
公司是一般納稅人,出售使用過的汽車,開具了13%的專票,之前的汽車稅額已抵扣,現(xiàn)在可以用其他留底進項抵扣銷項稅額嗎
我們有兩個分包方。其中一個能開發(fā)票。能不能讓那個分包方幫忙開發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報成本 這樣可以嗎
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
請問老師,我結(jié)10月份的賬目,把10 月自制入庫的產(chǎn)品從金蝶軟件導出來,用日常核算的每種型號的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價不是加權(quán)平均的,大部分是當期原料進價)計算出自制入庫產(chǎn)品耗用的原料是25萬,然后在當期入庫產(chǎn)品中匹配原料單價,計算出一個匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫產(chǎn)品耗用原料是20萬,然后再用10月實際耗用的原料金額20分攤到每一種產(chǎn)品里,最后用實際耗用原料做本月入庫產(chǎn)品核算,這樣做會導致產(chǎn)品成本核算不準確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務報表里的利潤表,他說要看費用明細,我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?
內(nèi)賬,價稅合計做賬,價稅分開做賬的分錄怎么做
十月份借應收賬款 貸主營業(yè)務收入, 11月份借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 借應收賬款貸主營業(yè)務收入, 12月份借管理費用貸銀行 價稅合計做的 分開十月份借應收賬款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費,應交增值稅。 11月份借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù)。 借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費 12月份兒借應交稅費,未交增值稅,貸銀行放款。
我想跟您咨詢個問題,我做利潤表按 含稅價計算的 銷 額和成本都是含稅價,這個對利潤額有啥影響? 我自己內(nèi)部賬登記的。。含稅收入,含稅成本 增加了一個繳納的實際稅金 計算出來的利潤額,與不含稅差額很大啊
內(nèi)賬,你這個增值稅就影響到利潤了