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老師您好!公司10月份銷售產(chǎn)品,客戶當(dāng)時把2萬元貨款打到公戶,沒有開發(fā)票。我是12月份入職才開的課發(fā)票,請問老師,10月份這筆賬怎么做分錄?

2023-12-30 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-30 09:06

借:銀行存款2 貸:應(yīng)收賬款2 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項稅

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快賬用戶2423 追問 2023-12-30 09:27

老師,10月份沒有給客戶開發(fā)票,分錄貸方應(yīng)交增值稅――銷項稅可以嗎?

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快賬用戶2423 追問 2023-12-30 09:30

還有,為什么要用應(yīng)收賬款呢?直接寫:借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交增值稅-銷項稅。 可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-30 09:31

10月是預(yù)收款,12月開票確認(rèn)收入

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快賬用戶2423 追問 2023-12-30 10:29

老師,10月份分錄:借銀行存款, 貸預(yù)收賬款。12月份分錄:借預(yù)售賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交增值稅-銷項稅。對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-30 10:37

是滴,就是那個做的

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借:銀行存款2 貸:應(yīng)收賬款2 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項稅
2023-12-30
你好,10月份做沙子的暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2020-11-04
借銀行 貸預(yù)收? ,開發(fā)票,借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交增值稅,按實際做,2月,借銀行 貸預(yù)收,3月開發(fā)票按實際做借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,不是按發(fā)票 我寫這個
2021-01-07
您好,10月份的成本那其實就是5月份的單位成本和10月份的數(shù)量
2022-07-15
五月份借發(fā)出商品貸庫存商品
2022-08-02
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