借:銀行存款2 貸:應(yīng)收賬款2 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅-銷項稅

老師好,五月份客戶在我公司買的貨物,貨物當(dāng)月提走,六月份才給我公司打款,我公司六月份給客戶開的發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人0稅率。請問老師我五六月份應(yīng)該怎么做賬?如何記憑證?謝謝老師
#提問#老師請問如果22年10月份A公司收到B公司一筆貨款5萬。入賬入的是預(yù)收賬款。然后12月份A公司把這筆貨款4萬又打到了生產(chǎn)廠家C公司。做的是預(yù)付賬款。因為廠家生產(chǎn)需要很長的時間。又不確定一公司又因場地的原因。不能確定提貨時間。所以必須提前預(yù)定。然后23年2月份的時候B公司要求貨到現(xiàn)場。3月份a公司給公司開了全額發(fā)票。請問這筆賬該怎么做?分錄該怎么做?
老師您好!今年3月份補開給客戶B公司普通發(fā)票97000元,補開的業(yè)務(wù)日期為2019年12月份和2020年4月份收到的貨款,當(dāng)時的會計沒有開票給B公司直接做了無票確認(rèn)收入了。請問現(xiàn)在我補開的97000元如何做賬?
老師,我們公司5月份預(yù)收了客戶的貨款20萬,但是商品還沒有發(fā)貨,也沒有開票,貨物要到七月份才發(fā)給客戶,那我做賬,借,銀行存款 貸,合同負(fù)債 這時需要申報銷項稅嗎
老師您好!8月份進(jìn)貨付款給客戶還沒開發(fā)票當(dāng)時做借:預(yù)付賬款1000貸:銀行存款1000,9月份也付款了還沒開發(fā)票借:預(yù)付賬款2000貸:銀行存款2000,到10月份開了3500發(fā)票過來,并把500元用對公轉(zhuǎn)過去了,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項哪些專票不可以進(jìn)項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進(jìn)項稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,10月份沒有給客戶開發(fā)票,分錄貸方應(yīng)交增值稅――銷項稅可以嗎?
還有,為什么要用應(yīng)收賬款呢?直接寫:借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交增值稅-銷項稅。 可以嗎?
10月是預(yù)收款,12月開票確認(rèn)收入
老師,10月份分錄:借銀行存款, 貸預(yù)收賬款。12月份分錄:借預(yù)售賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交增值稅-銷項稅。對嗎?
是滴,就是那個做的