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老師您好!今年3月份補(bǔ)開給客戶B公司普通發(fā)票97000元,補(bǔ)開的業(yè)務(wù)日期為2019年12月份和2020年4月份收到的貨款,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有開票給B公司直接做了無票確認(rèn)收入了。請(qǐng)問現(xiàn)在我補(bǔ)開的97000元如何做賬?

2023-04-12 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 15:40

您好,沖減您當(dāng)時(shí)做的收入分錄,再根據(jù)發(fā)票補(bǔ)一筆,涉及收入科目用以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9230 追問 2023-04-12 15:51

老師!當(dāng)時(shí)的分錄是這樣寫: 借:預(yù)收款項(xiàng) 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 沖減分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收款項(xiàng) 補(bǔ)開發(fā)票: 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅

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快賬用戶9230 追問 2023-04-12 15:52

老師以上分錄對(duì)嗎?

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快賬用戶9230 追問 2023-04-12 15:53

使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度損益怎么寫分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 15:55

您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益,直接按照您上述的分錄調(diào)整就可以,補(bǔ)開發(fā)票中沒有應(yīng)交增值稅,因?yàn)槟阍诋?dāng)期確認(rèn)的時(shí)候已經(jīng)交過了。

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快賬用戶9230 追問 2023-04-12 16:03

老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)測(cè),意思是不需要沖減利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:04

是的,會(huì)在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶9230 追問 2023-04-12 16:08

當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有寫應(yīng)交增值稅,但是現(xiàn)在稅率是1%,也按1%來開票了,是不是要寫應(yīng)交增值稅,不然稅控盤數(shù)據(jù)和稅局比對(duì)不一致吧

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:09

您好,那當(dāng)時(shí)沒有寫應(yīng)交增值稅,申報(bào)了嘛?

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快賬用戶9230 追問 2023-04-12 16:14

不知道是否申報(bào)過,可能當(dāng)時(shí)政策是免稅吧!那現(xiàn)在申報(bào)可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:15

那如果當(dāng)時(shí)申報(bào)了,就不用申報(bào)了,會(huì)造成重復(fù)申報(bào)的。

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快賬用戶9230 追問 2023-04-12 16:24

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:26

不客氣,如果您的問題得到解答,可以給個(gè)五星好評(píng)嘛,感謝您的支持!

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您好,沖減您當(dāng)時(shí)做的收入分錄,再根據(jù)發(fā)票補(bǔ)一筆,涉及收入科目用以前年度損益調(diào)整。
2023-04-12
如果你現(xiàn)在開發(fā)票 送貨單就寫現(xiàn)在的 寫以前的有風(fēng)險(xiǎn)??
2021-08-16
你好,可以沖紅一張的這個(gè),稅款到5月
2020-05-08
您好!這個(gè)是借銀行存款 貸其他收益 其他收益,指的是新政府補(bǔ)助準(zhǔn)則下新設(shè)的會(huì)計(jì)科目。
2022-04-14
您好,因?yàn)闆]有跨年度,原收入分錄做紅字沖回就可以再按正確的發(fā)票做
2022-10-10
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