是的 那也得有發(fā)票 沒發(fā)票證明不了,稅法得有發(fā)票
老師,公司采購有一部分是沒有發(fā)票的,無票支出匯算調(diào)增,但是就銷項來說不就沒有進項對應(yīng)了么?
老師。2023年我們業(yè)務(wù)招待費列支多了。注銷時匯算清繳時進行了調(diào)增,那賬面需要調(diào)增嗎? 業(yè)務(wù)招待費有發(fā)票?,F(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤只有九千。但是科長說匯算清繳調(diào)增的部分,賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤就到了59000。
老師,2022年那個匯算清繳的時候,有幾筆利息支出是沒有發(fā)票的,忘記把它調(diào)增了,我可以在23年進行調(diào)整嗎?還是說不管,還是說怎么弄?
昨天老師說支出沒有發(fā)票匯算清繳時調(diào)增,我們這個行業(yè)支出就是沒有發(fā)票,全部調(diào)增的話那不是純虧了嘛,本來就沒有盈利。
老師,我們2022年會算清繳調(diào)增,把沒有發(fā)票的主營業(yè)務(wù)成本調(diào)出來,未分配利潤就有400多萬,但是我們沒有分配這個要交分紅所得稅嗎?
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
請問農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報時,勾選進項時,流程是什么?應(yīng)注意什么。
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務(wù)費6萬,合計預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
就是個人之類的,如果要發(fā)票人家就不合作了。
那你就正常做帳不抵扣所得稅
關(guān)鍵是這是我們的主要成本。
這個太難為財務(wù)人員了。
這不是為難財務(wù)人,所有的企業(yè)都這么這么做, 為了圖便宜,從個人手里購買,就沒法抵扣
這不是圖便宜,是代理商給我們分銷,我們給他們提成,但是他們沒法給發(fā)票。
你們支付的提成,他在其他的公司有工資嗎?有工資的話,你給他申報工資個稅。
其他公司有工資有社保的,你可以給他做工資。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快