你好,這種情況可以在12月份的時候暫估入賬,然后一月份拿的發(fā)票放到12月憑證后面
12月份發(fā)生的辦公費,錢12月已付,發(fā)票明年1月份才能開出來,那12月份怎么做賬
公司12月份支付了費用,但是次年1月份才回了發(fā)票,發(fā)票可以做進12月的賬務里嗎,還是必須做到1月呢?
老師請問12月份扣的電話費,一月份發(fā)票才過來發(fā)票,發(fā)票日期今天。 請問12月份做賬的時候是做預付賬款,還是直接把一月份開的這個發(fā)票放到12月份的憑證里?
10月電費,我在10月做賬已經(jīng)計提了,但是款11月付了,然后發(fā)票是12月才回來,那我這個12月回來的發(fā)票直接附件在11月付款后面嗎還是怎么弄啊老師
老師,去年12月份發(fā)生的費用。今年1月份才收到發(fā)票,怎么做賬呀,款在12月份已經(jīng)付了
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
金額是確定的已經(jīng)支付,需要通過暫估嗎?直接做借管理費用 貸 銀行存款可以嗎?1月發(fā)票回來附后面
那沒問題,這么做賬也可以,只要準確就可以
您說的暫估分錄應該怎么寫?
借費用 貸應付賬款暫估
金額是確定的都支付了,只是發(fā)票沒回來,跨年了
那直接按照你說的這么做就可以