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Q

老師,你好!我想咨詢下那個其他應收款在貸方余額12萬多,申報財務報表12萬負數(shù)表示其他應付款對嗎

2024-01-03 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-03 15:54

這個是多收的,代表其他應付

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快賬用戶9615 追問 2024-01-03 16:12

12月份年終結帳分錄是什么

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齊紅老師 解答 2024-01-03 16:14

這個要看你具體是哪一個業(yè)務。

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快賬用戶9615 追問 2024-01-03 16:15

本年利潤

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快賬用戶9615 追問 2024-01-03 16:16

年終除了本來利潤要結轉?其他的那些業(yè)務也要結轉?

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齊紅老師 解答 2024-01-03 16:20

你好!本年利潤,是看情況,比如借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 因為還有計提法定盈余公之類

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快賬用戶9615 追問 2024-01-04 11:02

你好,老師,本來利潤結轉是2023年全年利潤結轉到未分配利潤嗎?本年利潤是負數(shù)也要結轉嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 11:04

你好,是的,是負數(shù),也是要結轉的。

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快賬用戶9615 追問 2024-01-04 11:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-04 11:11

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶9615 追問 2024-01-04 12:15

那本來利潤結轉有負數(shù),借:本來利潤負數(shù),貸:未分配利潤-負數(shù),這樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 13:11

你好,可以的,可以這樣做。

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快賬用戶9615 追問 2024-01-04 14:27

之前老會計做帳利潤表和電子稅務局申報不一致?當時估計是為了怕本來利潤結余負數(shù)太大,把本年利潤負數(shù)調(diào)少了,我這月必須要調(diào)整為一致吧!公司確實一直在虧損

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:33

可以的,可以調(diào)回來。

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快賬用戶9615 追問 2024-01-04 14:37

公司全年本來利潤虧了40多萬,應該沒事吧,中間有幾個月有盈利,但是真實業(yè)務確實虧損

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:49

你好!沒事的了。因為會計本身就要求真實性

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這個是多收的,代表其他應付
2024-01-03
在季報的資產(chǎn)負債表里的其他應付款欄用負數(shù),對的。
2021-04-13
只有出現(xiàn)科目負數(shù)才需要重分類
2020-04-13
你好,這個是你們支付出去的多付了,是不是沒有從個人工資里面扣除?
2020-11-02
您好,是的,您的勾稽沒問題
2021-07-02
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