這個是多收的,代表其他應(yīng)付

老師你好 我想咨詢下 如果我現(xiàn)在想財務(wù)報表往來科目重分類 那我其他應(yīng)收款現(xiàn)在在借方 我是直接把這個數(shù)字加在其他應(yīng)付款金額上就可以了么
老師,其他應(yīng)付款報表顯示負數(shù),余額貸方,是表示多收到的錢嗎?這個錢數(shù)剛好跟我扣的社保個人應(yīng)收的部分對上
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細余額加其他應(yīng)收款貸方明細余額 但是我的資產(chǎn)負債表里好像沒有其他應(yīng)付款貸方明細余額和其他應(yīng)收款貸方明細余額 這兩項數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
老師我想問一下,我的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款同一個的金額不一致,那我在報財務(wù)資產(chǎn)負債表要相減嗎
老師,你好!我想咨詢下那個其他應(yīng)收款在貸方余額12萬多,申報財務(wù)報表12萬負數(shù)表示其他應(yīng)付款對嗎
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個錢數(shù)填錯了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個公司,一個用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營車改裝。出納,不小心把這個公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊了一個,一般納稅人公司,專門賣中國重汽的輕客車,這是第二個公司,10月份,又成立了一個小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個公司。實際的老板,是三個男老板,用品和汽車銷售都是一個法人,是這其中一個老板的老婆。最后成立的一個公司,找了一個法人,出納做收支日報表,報銷的,或者直接采購改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個實際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運費沒有發(fā)票怎樣報
老師,您好,臨時工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,那少部分的材料費的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個
請問個體工商戶開公積金多久可以貸款?
12月份年終結(jié)帳分錄是什么
這個要看你具體是哪一個業(yè)務(wù)。
本年利潤
年終除了本來利潤要結(jié)轉(zhuǎn)?其他的那些業(yè)務(wù)也要結(jié)轉(zhuǎn)?
你好!本年利潤,是看情況,比如借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 因為還有計提法定盈余公之類
你好,老師,本來利潤結(jié)轉(zhuǎn)是2023年全年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?本年利潤是負數(shù)也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,是的,是負數(shù),也是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
那本來利潤結(jié)轉(zhuǎn)有負數(shù),借:本來利潤負數(shù),貸:未分配利潤-負數(shù),這樣做對嗎?
你好,可以的,可以這樣做。
之前老會計做帳利潤表和電子稅務(wù)局申報不一致?當時估計是為了怕本來利潤結(jié)余負數(shù)太大,把本年利潤負數(shù)調(diào)少了,我這月必須要調(diào)整為一致吧!公司確實一直在虧損
可以的,可以調(diào)回來。
公司全年本來利潤虧了40多萬,應(yīng)該沒事吧,中間有幾個月有盈利,但是真實業(yè)務(wù)確實虧損
你好!沒事的了。因為會計本身就要求真實性