這個是多收的,代表其他應付
老師你好 我想咨詢下 如果我現(xiàn)在想財務報表往來科目重分類 那我其他應收款現(xiàn)在在借方 我是直接把這個數(shù)字加在其他應付款金額上就可以了么
老師,其他應付款報表顯示負數(shù),余額貸方,是表示多收到的錢嗎?這個錢數(shù)剛好跟我扣的社保個人應收的部分對上
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負債表里的其他應付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應付款貸方明細余額加其他應收款貸方明細余額 但是我的資產(chǎn)負債表里好像沒有其他應付款貸方明細余額和其他應收款貸方明細余額 這兩項數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
老師我想問一下,我的其他應付款和其他應收款同一個的金額不一致,那我在報財務資產(chǎn)負債表要相減嗎
老師,你好!我想咨詢下那個其他應收款在貸方余額12萬多,申報財務報表12萬負數(shù)表示其他應付款對嗎
老師這個發(fā)票開的對嗎
老師。我們我有個個體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來開普票的,開錯了,會被取消核定征收嗎
你好老說我,我一個同事離職了,然后老板另外一個公司有項目,需要他短暫干一段時間,是按全職給她報工資還是按勞務費申報
老師你好,建筑公司開票項目,建筑服務*飄窗欄桿工程,沒有這個,選工程服務可以嗎
單休,三個月試用期4000元/月,轉正2500/月 員工6月20日上班的,請問什么時候轉正,這幾個月的工資怎么核算?方便能做一個詳細的工資表核算嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市買的貨架子 解扣器 膠帶等會計分錄怎么做
公司需要制作工資表,單休,需要紙質(zhì)考勤和電子考勤一起核算工資,方便看看這個工資表怎么制作模板嗎
我們單位的通行費發(fā)票往年的都沒開,然后近幾天統(tǒng)一開具了,我想問一下??梢宰鳛榻衲甑馁M用嗎?因為在規(guī)格型號里都寫著哪天產(chǎn)生的通行費。
老師 我們酒店從一月份開始一直虧損,七月份申報企業(yè)所得稅的時候,無票支出調(diào)整后也是虧損狀態(tài)的話需要繳納所得稅嗎?
我之前叫中介幫忙注冊了一個公司,什么業(yè)務都沒有發(fā)生,幾個月了,現(xiàn)在想注銷掉。要交稅嗎?
12月份年終結帳分錄是什么
這個要看你具體是哪一個業(yè)務。
本年利潤
年終除了本來利潤要結轉?其他的那些業(yè)務也要結轉?
你好!本年利潤,是看情況,比如借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 因為還有計提法定盈余公之類
你好,老師,本來利潤結轉是2023年全年利潤結轉到未分配利潤嗎?本年利潤是負數(shù)也要結轉嗎
你好,是的,是負數(shù),也是要結轉的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
那本來利潤結轉有負數(shù),借:本來利潤負數(shù),貸:未分配利潤-負數(shù),這樣做對嗎?
你好,可以的,可以這樣做。
之前老會計做帳利潤表和電子稅務局申報不一致?當時估計是為了怕本來利潤結余負數(shù)太大,把本年利潤負數(shù)調(diào)少了,我這月必須要調(diào)整為一致吧!公司確實一直在虧損
可以的,可以調(diào)回來。
公司全年本來利潤虧了40多萬,應該沒事吧,中間有幾個月有盈利,但是真實業(yè)務確實虧損
你好!沒事的了。因為會計本身就要求真實性