你好,你購(gòu)入的金額也是需要算到里面的

老師,我們3月份有購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù),按買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)印花稅,申報(bào)印花稅需要3月份計(jì)提4月份繳納嗎?還是可以在3月直接繳納?
老師,我們印花稅買(mǎi)賣(mài)合同按季度申報(bào),上個(gè)月發(fā)生了20次買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù),合計(jì)金額12萬(wàn),申報(bào)印花稅的時(shí)候,計(jì)稅金額直接填寫(xiě)這個(gè)季度合計(jì)金額12萬(wàn)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅,我直接用10-12月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入取數(shù)*0.0003可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅買(mǎi)賣(mài)合同的范圍有哪些?我知道跟公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的買(mǎi)賣(mài)合同繳印花稅,那像購(gòu)入固定資產(chǎn)和財(cái)務(wù)軟件之類(lèi)的,還需要繳印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)賣(mài)買(mǎi)合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)1采購(gòu)合同取數(shù)(是取采購(gòu)匯總的含稅金額還是不含稅金);2.銷(xiāo)售額是取營(yíng)業(yè)收入
請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)軟件在哪里下
湖南長(zhǎng)沙公司九月份取得不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,是不是從10月才開(kāi)始申報(bào),然后是11月份采集申報(bào)并且繳納
老師,這種發(fā)票的項(xiàng)目名稱合規(guī)嗎?是其他公司給公司提供儀器維修的費(fèi)用
對(duì)外外包的勞務(wù)合同可要交印花稅?屬于哪一類(lèi)?
請(qǐng)問(wèn)餐飲店進(jìn)來(lái)的廚具發(fā)票入什么會(huì)計(jì)科目?
如果不需要交稅,小規(guī)模增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎
企業(yè)要完成所有受益人備案是什么,去哪備案,怎么操作,不備案有啥影響沒(méi)有
老師您好,三季度的稅已經(jīng)申報(bào),稅款已繳納,現(xiàn)在更正申報(bào),需要補(bǔ)交稅款,請(qǐng)問(wèn)是不是要到大廳去補(bǔ)交稅款?
咨詢下:這種食品發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)入賬嗎?
求繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄和報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)分錄


是銷(xiāo)項(xiàng)票-進(jìn)項(xiàng)票的差額交印花稅嗎
進(jìn)項(xiàng)+銷(xiāo)項(xiàng)都是算到里面的
進(jìn)項(xiàng)票30萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)票50萬(wàn),要按80萬(wàn)交印花稅
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,是這么算的