是的,就是按你說的那樣申報
老師:小規(guī)模納稅人2022年4季度印花稅出來兩個,按買賣合同申報了一個.還有一個營業(yè)賬簿印花稅按年征收,這個計稅金額沒有實收資本計稅金額按什么?
老師,麻煩清繳一下,我們每個月季度報印花稅,買賣合同這塊的計稅依據(jù),可以用這個季度的銷項金額+進(jìn)項金額來報稅嗎
老師,我們印花稅買賣合同按季度申報,上個月發(fā)生了20次買賣業(yè)務(wù),合計金額12萬,申報印花稅的時候,計稅金額直接填寫這個季度合計金額12萬嗎
老師,本季度印花稅按合同不含稅金額100萬申報,實際結(jié)算金額截止至申報期只有50萬,那下個季度申報的時候這個結(jié)算金額欄如何處理呢?還需要再次針對這個合同申報嗎?
老師,我們的買賣合同印花稅,是按季申報的,比如我們這個季度買東西單次100塊這種,它印花稅是達(dá)不到起征點的,我要不要把這筆業(yè)務(wù)的金額錄進(jìn)去呢?
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老師好,麻煩問下,我們想搞個返利活動,我要是算出每個月的平均售價,平均成本,出來平均利潤后,然后用這個利潤去減掉返利這樣算就對嗎
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老師為什么有些客戶要我們開普票,不需要專票,專票不是可以抵扣嗎
老師 虧損合同,比如,合同簽訂50臺,生產(chǎn)出來40臺以后,成本漲價了,剩下的10臺會發(fā)生虧損,為什么要對已生產(chǎn)出來的設(shè)備計提跌價準(zhǔn)備,40臺的時候,原材料沒漲價啊,為什么要對有標(biāo)的,計提減值?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師我們原料入庫因為沒付款 還沒走取得發(fā)票,這個要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
31號發(fā)生兩筆承攬合同業(yè)務(wù),按次申報印花稅,我可以把這兩筆業(yè)務(wù)合并申報嗎?
都是相同的業(yè)務(wù)合同可以合并申報
應(yīng)稅數(shù)量那里按實際業(yè)務(wù)筆數(shù)填進(jìn)去就可以哈
就是那樣申報的哈