你好你以后準備付嗎?
老師你好,我們公司進了一批原材料,但是我們沒付款,對方也沒給我們開發(fā)票,那怎么做賬務(wù)處理
老師,有一筆裝修的業(yè)務(wù),對方?jīng)]給我們開票我們也沒付款,但工程已結(jié)算,定案單已出,我怎么做賬務(wù)處理,
老師好!我們公司是沙場,對方來拉沙子和石子,但是沒付款,我們也沒有給對方開票,現(xiàn)在已經(jīng)有出庫單了,怎么做賬務(wù)處理?
之前的工程業(yè)務(wù),對方給了工程款,但是我們沒開票給對方,現(xiàn)在我們公司已經(jīng)注銷了開不了,怎么處理呢?
老師,公司實際干的裝修活,但是沒結(jié)算工程款,銷售發(fā)票沒開,進項發(fā)票已收到,年底了,這個賬務(wù)怎么處理,對方是什么給我們結(jié)款,什么時候再讓我們開發(fā)票
你好老師,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會計準則。老師如果按照下面的分錄來做賬,就體現(xiàn)不出來穩(wěn)崗補貼這部分用來抵減社保費,請老師指導一下。謝謝。 1.收到穩(wěn)崗補貼時 借:銀行存款-農(nóng)行 貸:營業(yè)外收入-穩(wěn)崗補貼 2. 計提社保 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 3. 交社保費 借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-代墊個人社保部分 貸:銀行存款-商行
進一批空調(diào),發(fā)票到了貨未到,應該怎么做賬?同時把這批空調(diào)銷售出去已經(jīng)開了發(fā)票,怎么做賬
老師您好,我現(xiàn)在在學印花稅,其中有一個技術(shù)合同稅目。這個是不是對應合同技術(shù)服務(wù)費,技術(shù)開發(fā)這類合同呢?
老師你好,非分支機構(gòu)如何變?yōu)榉种C構(gòu)
老師我們借了銀行一次貸款三年期的 到期還本 每個月支付利息怎么做賬
員工津貼(出差在外的)的要發(fā)票嗎
老師,我們本月租了一個辦公室,從今年7月開始一直到明年7月,租金3900,全部已經(jīng)付清 。這個分錄怎么寫?
老師繳費通知單只有社保系統(tǒng)有嗎?醫(yī)保系統(tǒng)是不是沒有繳費通知單只有繳費證明呢?
老師您好,口腔診所買了口腔數(shù)字印儀器,我累計折舊36個月可以么,我已經(jīng)折舊23個月了
老師您好,我們公司跟境外企業(yè)合作,境外為我們提供技術(shù)服務(wù),請問可以免增值稅嗎
沒有呢,不知啥時付
你好可以先計入長期待攤費用,或者先計入管理費用。貸方記入應付賬款。
那開票又怎么入賬
你好,開票的話,你可以直接貼進去,也可以紅字沖減之前的分錄,然后按發(fā)票的金額重新入賬。
那我現(xiàn)在可以分攤嗎
你好,可以的,可以這樣。