?是用進項稅轉(zhuǎn)出科目就是

6月收到發(fā)票做了進項稅抵扣,但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬,問題是6月份的進項稅與月底結(jié)轉(zhuǎn)對不上了,怎么辦呢 在6月份借:主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費…進項稅,貸:應(yīng)付賬款 。到7月份在沖應(yīng)付賬款, 這樣可以嗎?
之前的進行稅額抵扣了 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤紅沖了 那么怎么記賬 應(yīng)該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出科目嗎 還是直接紅沖進項稅額
老師是這樣的 我們公司進項稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費 -10 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺的進項稅額和帳里的進項稅額就對不上了,這可怎么辦呢
老師,他們12月份開進來的進項已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進項轉(zhuǎn)出,當時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進項稅,貸:應(yīng)付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應(yīng)該如何做呢?謝謝
老師好!6月份已抵扣已做賬的進項發(fā)票,現(xiàn)在需要進項稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務(wù)局 進項認證那里 也需要做進項稅額轉(zhuǎn)出 進項稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的, 這份發(fā)票之前做的是辦公費,需要進項稅轉(zhuǎn)出,做福利費,分錄借:管理費用--辦公費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額,貸:應(yīng)付賬款 謝謝!
辦稅員可以和法人是同一個人嗎
老師,委托加工物資余額在貸方,那編制資產(chǎn)負債表時存貨科目是應(yīng)該加委托加工物資還是?委托加工物資
您好老師,請問一下,工程維修,大類是建筑服務(wù),能開13個點的發(fā)票?如果必須開13個點的發(fā)票,怎么開票才合理一些?
您好老師,月工資30000,年工資360000,怎么算個稅啊
二手車個體開普通發(fā)票時可以反向開票嗎?就是買進的時候個人開不了發(fā)票,公司成本發(fā)票要怎么操作?
2021的開的一張專票10萬元?,F(xiàn)在合同終止結(jié)算金額只有7萬元。前兩年公司變更成了小規(guī)模,我現(xiàn)在是紅沖這張發(fā)票再重新開一張7萬的普票嗎?
老師請問10月份有張發(fā)票信息開錯了,對方還沒入賬,11月份紅沖了這張發(fā)票,11月份申報的10月份增值稅申報表要改嗎?
您好老師,月工資30000,一年交多少稅怎么算啊
老師你好,客戶有個拼多多網(wǎng)商銀行,一直以來開個人的發(fā)票,做的是現(xiàn)金收入,網(wǎng)上銀行的流水沒有做,那他的只報了現(xiàn)金收入上去,沒有報網(wǎng)上銀行的流水收入 ,那該怎么弄
老師好!我們分公司是獨立核算的,每年付給總公司管理費,總公司開票的內(nèi)容是工程管理服務(wù)費,請問分錄怎么做?謝謝!
借方和貸方分別是什么
借:成本費用科目 貸:進項轉(zhuǎn)出