?是用進項稅轉(zhuǎn)出科目就是
6月收到發(fā)票做了進項稅抵扣,但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬,問題是6月份的進項稅與月底結(jié)轉(zhuǎn)對不上了,怎么辦呢 在6月份借:主營業(yè)務成本,借:應交稅費…進項稅,貸:應付賬款 。到7月份在沖應付賬款, 這樣可以嗎?
之前的進行稅額抵扣了 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤紅沖了 那么怎么記賬 應該用應交稅金-應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出科目嗎 還是直接紅沖進項稅額
老師是這樣的 我們公司進項稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應交稅費-應交增值稅 10 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖;借:應交稅費 -10 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺的進項稅額和帳里的進項稅額就對不上了,這可怎么辦呢
老師,他們12月份開進來的進項已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進項轉(zhuǎn)出,當時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進項稅,貸:應付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應該如何做呢?謝謝
老師好!6月份已抵扣已做賬的進項發(fā)票,現(xiàn)在需要進項稅額轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務局 進項認證那里 也需要做進項稅額轉(zhuǎn)出 進項稅額轉(zhuǎn)出的具體流程是什么樣的, 這份發(fā)票之前做的是辦公費,需要進項稅轉(zhuǎn)出,做福利費,分錄借:管理費用--辦公費,應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額,貸:應付賬款 謝謝!
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
借方和貸方分別是什么
借:成本費用科目 貸:進項轉(zhuǎn)出