你好,你的意思是所得稅少計(jì)提了嗎?
老師,我20年的所得稅當(dāng)時(shí)未計(jì)提折舊,在21年一月份補(bǔ)計(jì)提了, 分錄是這樣做的:借,所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。 現(xiàn)在這筆屬于20年的所得稅,退稅下來(lái)了。 老師,請(qǐng)問(wèn)我要怎么調(diào)賬?
22年1月份發(fā)現(xiàn)21年沒(méi)有計(jì)提員工的獎(jiǎng)金,所以在1月份當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提了,所得稅費(fèi)用也受到了影響現(xiàn)在4月份開(kāi)始申報(bào)22年第一季度的企稅了,而且第一季度是要交企稅的,那么這個(gè)獎(jiǎng)金影響的所得稅直接影響第一季度,還是影響匯算清繳時(shí)的所得稅
老師,2022年第四季的所得稅,我并沒(méi)有計(jì)提,而是放到了2023年1月進(jìn)行計(jì)提并支付的,這個(gè)有問(wèn)題嗎?我現(xiàn)在若調(diào)整了這一筆,將導(dǎo)致2023年第一季度所得稅那里會(huì)有100多元需要退回,不想這樣子因?yàn)橥硕悾鹱凡?。只是?huì)顯示著2023年賬上有一筆所得稅是交的去年的。不做這筆調(diào)整,剛好我只要補(bǔ)交幾塊錢(qián),不要去退稅。相當(dāng)于去年的所得稅費(fèi)用我挪到了23年的費(fèi)用中。這違背會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?一定要調(diào)整,還是沒(méi)影響,求老師指點(diǎn)。
老師,我想問(wèn)一下,當(dāng)年補(bǔ)提的屬于上年的費(fèi)用,那么當(dāng)年在匯算上年所得稅時(shí)該怎樣匯算該部分補(bǔ)提的金額?
老師,你好!我想了解下當(dāng)年的所得稅計(jì)提總額受當(dāng)年初收到一筆去年的所得稅退稅影響當(dāng)年的所得稅費(fèi)用,是否要拉通補(bǔ)齊?
老師總賬就是一個(gè)總數(shù)嗎,
老師 稅務(wù)局下發(fā)的15號(hào)文件發(fā)一下吧
老師建筑行業(yè)在注冊(cè)地開(kāi)發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下銀行利息計(jì)入什么科目
老師您好!請(qǐng)問(wèn)酒店會(huì)計(jì)怎么做賬啊!
老師,請(qǐng)教一下,甲企業(yè)直接投資乙企業(yè),均不是上市公司,現(xiàn)甲取得乙公司的分紅,甲取得的分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師那這個(gè)怎辦,只開(kāi)始提過(guò)一點(diǎn)折舊,因后來(lái)一直虧損,資產(chǎn)太大,折舊太多,所以所有資產(chǎn)后來(lái)都沒(méi)提折舊
經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)算公式中的平均資本占用就可以說(shuō)是資產(chǎn)總額嗎
付超聲波固定把手是進(jìn)什么科目
你好老師!我們是一家定制家具工廠,年收入2600萬(wàn),現(xiàn)在我把他分成了4個(gè)小規(guī)模納稅人,一個(gè)小規(guī)模走400要左右的賬,可以不
是的,由于年初1月份收到了筆2022年的退稅,當(dāng)時(shí)負(fù)數(shù)沖了所得稅費(fèi)用
那你這個(gè)肯定是需要補(bǔ)齊的才行
好的,謝謝老師!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!