你好,現(xiàn)在紅沖是可以的。

10月份開的專票,11月報(bào)稅完成后被退回,需要紅沖的價(jià)稅合計(jì)一共241829.85 , 11月重新給對(duì)方開了價(jià)稅合計(jì)241829.85 的專票,這24w的票也全部填了紅字專票信息表,但是專票不夠了,所以到目前為止只開了9張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票出來(lái),這9張紅沖完成的票價(jià)稅合計(jì)一共 99100.85,且都是在11月份開出來(lái)的,現(xiàn)在要報(bào)11月的增值稅和附加稅,針對(duì)這些紅沖的要有什么操作嗎
老師,3月份開了一張1%普票,4月份變成一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)票這張發(fā)票備注寫錯(cuò)了,我現(xiàn)在紅沖還能開1%的發(fā)票嗎
老師,10月開了一張專票,11月紅沖了,開了普票。紅沖的這張憑證怎么做賬呀?是直接紅字沖銷嗎?
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報(bào)收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說(shuō)要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個(gè)公司名稱來(lái)開,那我們能1月份再?zèng)_紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師,11月開的一張發(fā)票,對(duì)方要專票開成普票了,現(xiàn)在1月份了,紅沖了可以嗎?
建筑施工企業(yè),是不是等項(xiàng)目開出去發(fā)票了,才結(jié)轉(zhuǎn)一部分施工成本,不是全部結(jié)完已發(fā)生的 ?
老師您好,電子稅務(wù)局怎么注銷社保業(yè)務(wù)呢
老師我想問(wèn)下C級(jí)納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒(méi)有發(fā)票,白條入賬,是會(huì)計(jì)法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個(gè)月要去增加經(jīng)營(yíng)范圍,將原來(lái)的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請(qǐng)問(wèn)下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報(bào)又有什么調(diào)整嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報(bào)酬工人沒(méi)給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬(wàn)工資,可交一萬(wàn)的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,分錄怎么做,什么時(shí)候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬(wàn)注冊(cè)資本4000萬(wàn)其中2000萬(wàn)是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬(wàn)的外債用于減資.請(qǐng)問(wèn)要怎么做帳
我們的投資資本5000萬(wàn)注冊(cè)資本4000萬(wàn)其中1000萬(wàn)是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬(wàn)的外債用于減資.請(qǐng)問(wèn)我會(huì)計(jì)要如何入賬?


老師,2023年收入已經(jīng)確認(rèn),需要更正嗎
你好,不用,在當(dāng)月沖紅,當(dāng)月處理即可。
謝謝老師
你好,不客氣,有緣為你解答問(wèn)題。