您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,2021年拿到我公司。 問(wèn)題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎? 問(wèn)題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話是不是不應(yīng)該有余額呀?上面余額對(duì)嗎?哪個(gè)科目的余額應(yīng)該得相等?謝謝您的回答
一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題 增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額為正數(shù)的才結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)不結(jié)轉(zhuǎn)? 預(yù)交增值稅期末轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 只要是期末有余額就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,一般納稅人,增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
老師,如果12月年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那12月末應(yīng)交增值稅是不是就沒(méi)有余額了
老師,一般納稅人12月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末是借方余額,這樣的話年末稅金結(jié)轉(zhuǎn)就不需要做了是嗎?謝謝!
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開(kāi)店,一個(gè)月幾萬(wàn),但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)剛剛開(kāi)了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒(méi)看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時(shí)里面找到了
問(wèn):從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬(wàn),公司去年也沒(méi)有分紅稅 因?yàn)槁?tīng)老師說(shuō)每年最好不要掛很多借款往來(lái),容易備查,這個(gè)能用什么辦法處理解決。
個(gè)體戶個(gè)稅怎么申報(bào)?
企業(yè)所得稅分專票普票有要求嗎?
個(gè)體戶能給自己開(kāi)工資嗎
個(gè)體戶稅務(wù)核定的20萬(wàn),如果開(kāi)票超過(guò)了20萬(wàn)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),需要去改核定的申報(bào)表不


怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師,我已經(jīng)是期末留抵了
是的,就是這個(gè)分錄
好的,謝謝老師。
客氣,非常榮幸能夠給您支持