買的別的公司的有發(fā)票給你媽
老師好。我們公司是和另個(gè)公司合伙做洗車機(jī)的,建造完后洗車。建造費(fèi)用是平攤的,我們先墊付,然后給他們開(kāi)發(fā)票他們給我們轉(zhuǎn)賬。發(fā)票一直開(kāi)的是洗車機(jī)安裝服務(wù)、材料費(fèi),我感覺(jué)白白增加了稅費(fèi)。因?yàn)槲覀兘ǖ氖枪潭ㄙY產(chǎn),建好后折舊費(fèi)是成本,材料直接都領(lǐng)用了,但是給他們開(kāi)發(fā)票又增加了銷項(xiàng)稅額。但是不開(kāi)票他們也沒(méi)有辦法轉(zhuǎn)費(fèi)用給我們。請(qǐng)問(wèn)下老師到底該怎么操作才能不增加稅額又讓他們合理的轉(zhuǎn)賬給我們呢?
老師,你好,我公司銷售一批商品給甲公司,由于我們產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元,我們直接把營(yíng)收對(duì)方的款項(xiàng)減掉5萬(wàn)元,這個(gè)賬我怎么做,我直接把應(yīng)收賬款減少嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也減少
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
請(qǐng)問(wèn)老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個(gè)合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后合作公司有給我們開(kāi)了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我入賬借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后實(shí)際付款時(shí)借:其他應(yīng)付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來(lái)就沒(méi)法平賬了,其他應(yīng)付款-合作公司還有一個(gè)貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師 您好 我們是建材公司 由于庫(kù)存不足 我們從別的公司買了點(diǎn)建材產(chǎn)成品 銷售給我們的合作伙伴 這個(gè)賬務(wù)怎么處理?。? 銷售給合作伙伴 我們直接做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
建筑公司與個(gè)人發(fā)生的過(guò)橋費(fèi)可以據(jù)實(shí)扣除,還是限額扣除
標(biāo)書(shū)中資金來(lái)源和資金類型怎么填寫?
發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師問(wèn)一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒(méi)問(wèn)題
買的別的公司的有發(fā)票給你嗎
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
沒(méi)開(kāi)發(fā)票那你先暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 然后出庫(kù)開(kāi)票給你們的客戶就可以