你好,這種直接減少的賠償在減少應(yīng)收賬款的同時計入營業(yè)外支出
2019年12月,該公司發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,向A公司銷售一批商品,商品價目表上的價款總額為500萬元,由于是成批銷售,給A公司10%的商業(yè)折扣,商品已于當(dāng)日發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項尚未收到。該批商品的成本為300萬元。(2)5日,向B公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為60萬元,增值稅稅額為9.6萬元,符合收入確認(rèn)條件。上月已預(yù)收B公司貨款40萬元,其余款項尚未收到。(3)15日,C公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回商品10件。該商品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認(rèn)收入,其單價為2.5萬元(不含增值稅)、成本為1.5萬元。該公司已向C公司開具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為29萬元、期限為1個月的銀行承兌匯票,退回的產(chǎn)品已入庫。(4)20日,經(jīng)確認(rèn)應(yīng)收C公司賬款發(fā)生壞賬損失6萬元。25日,收回上年度已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的D公司應(yīng)收賬款4萬元,款項存入銀行。(5)31日,對應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測試后,確定“壞賬準(zhǔn)備一應(yīng)收賬款”科目應(yīng)有貸方余額為4萬元。
老師30萬應(yīng)收賬款,對方說產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)他們損失,經(jīng)雙方協(xié)商我們同意賠償客戶5萬元?,F(xiàn)在是有2種方法1是直接從應(yīng)收賬款里扣掉打錢給我們,2是收歸收付歸付,他們?nèi)~付清,另外開票給我們賠償款,我們付賠償款。請問我這邊分別怎么做賬?
老師,你好,我公司銷售一批商品給甲公司,由于我們產(chǎn)品質(zhì)量問題給對方造成經(jīng)濟(jì)損失5萬元,我們直接把營收對方的款項減掉5萬元,這個賬我怎么做,我直接把應(yīng)收賬款減少嗎?主營業(yè)務(wù)收入也減少
老師,我們公司是一家租賃公司,有兩臺車是掛在我們公司名下的,有的單是他們自己拿單去結(jié)賬了,月結(jié)的單子就由我們公司收到款,再由我們付給他。他們自己去結(jié)賬的單子我要怎么做賬,還有我們要付給他的,把每個月匯總好,我銷售時做的是:借應(yīng)收賬款2萬 貸主營業(yè)務(wù)收入_2號車 2萬 收到貨款就直接記 借應(yīng)付賬款2萬 貸 應(yīng)收賬款 2萬 這樣可以嗎
A客戶的應(yīng)收賬款為10000元,但是由于銷售出去的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,為此A客戶的下級客戶購買此產(chǎn)品后發(fā)生后期維護(hù)費用3000元,所以A客戶直接扣減我們3000元的應(yīng)收賬款,只付給我們7000元貨款,請問這個3000元對于我們公司來說是屬于營業(yè)外支出嗎?因為是產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題造成后續(xù)的事情;請問具體分錄怎么錄
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務(wù)局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個體工商年報,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機(jī)個人去代開租賃費發(fā)票給公司了,司機(jī)個人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報個稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報質(zhì)量,請貴公司按要求完成以下事項:務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報,貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報方式為代理通道申報,一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時入賬時這筆費用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計提完折舊,我們2024年拉去報廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。那么我需要填報A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實操的登錄入口進(jìn)行實操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
那做營業(yè)外支出的部分,需要什么手續(xù)嗎?
你好,這部分需要把跟對方達(dá)成協(xié)議作為附件。
銷售部發(fā)給我的對賬單上顯示有賠款,只是一個銷售的表格,我讓他們寫個情況說明就行了吧,還需要對方公司的確認(rèn)嗎?
你好,根據(jù)企業(yè)所得稅法,稅前可以扣除的成本不包括企業(yè)內(nèi)部自制的憑證,你這邊內(nèi)部說明只能對內(nèi),不能作為所得稅稅前扣除憑證,會導(dǎo)致繳納所得稅,另外有對方蓋章確認(rèn)的文件也能減少你公司被索賠風(fēng)險。