您好,收到的是什么發(fā)票呢?
支付的材料費,發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應付賬款這個科目? 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 這兩個分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用應交稅費—應交增值稅貸:預付賬款上面這兩個分錄應該填制兩張銀行付款憑證對嗎
銀行存款買原材料五萬,會計分錄是不是:管理費用庫存商品原材料(借);應付賬款(貸);應交稅金增值稅(貸) 銀行往來分錄:銀行存款(貸);應付賬款(借)
借銀行 貸其他應付款, 借其他應付款 貸應交稅費、個稅, 銀行存款 借應交稅費、個稅,貸銀行存款,不明白這個會計分錄@郭老師解答
老師,繳納費用收到普通發(fā)票,會計分錄是: 借:應付賬款 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 還是:借:應付賬款 貸:銀行存款 這個分錄就可以
未報廢的固定資產(chǎn)原值增加或減少,會計分錄怎么做
老師我是小規(guī)模,我的未開票收入稅額是根據(jù)多少算
我這一般納稅人注銷 、然后之前有做電商 、稅管員讓補收入、那現(xiàn)在票開進來還可以抵扣嗎
您好,我公司10月被強制升級為一般納稅人,我的上游客戶9月最后幾天的發(fā)票要10月才能開,而且開普票,這個有影響嗎?我們已經(jīng)結清貨款了。
老師,您好!請教您 企業(yè)收到政府補貼的穩(wěn)崗補助款,老師可以指導一下分錄嗎?謝謝老師。
有個人借了公司的錢,次月歸還,摘要怎么寫
郭老師,稅審和審計有什么區(qū)別,怎么選擇
已知實發(fā)工資,倒退應發(fā)工資和個稅,請老師給一個表格模板,謝謝
老師,開發(fā)票的匯率是按出口日期,申報日期還是稅局接收日期!
請樸老師解答,老師第8題A選項,它是錯在哪里,是錯在不能含價外費用和相關費用?
增值稅普通發(fā)票
借成本費用 貸銀行存款就成了
好的,謝謝
別客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝