您好,增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開(kāi)發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開(kāi)具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過(guò)增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請(qǐng)檢查修改后再保存! 應(yīng)該怎么弄了,謝謝!
老師好,小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票未到起征點(diǎn)不用交稅,銷項(xiàng)稅額計(jì)入什么科目,怎么做賬務(wù)處理和具體會(huì)計(jì)分錄是什么
小規(guī)模納稅人3%減按1%征收增值稅,1%的部分也沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)。應(yīng)該怎么記賬,例如已經(jīng)發(fā)生銷售確認(rèn)收入記賬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額為400元,
小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅發(fā)票,不夠起征點(diǎn),報(bào)稅時(shí)不用交增值稅,賬務(wù)上關(guān)于這部分銷項(xiàng)稅額怎么入賬?
增值稅小規(guī)模納稅人取得一筆暫未開(kāi)具發(fā)票的應(yīng)稅收入,申報(bào)時(shí)在增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)中,將該筆收入填寫(xiě)在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”或“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)” 與開(kāi)票金額不同,會(huì)不會(huì)引起比對(duì)異常呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
長(zhǎng)期股權(quán)投資,重大影響,非同一控制,同一控制,我都明白,可是說(shuō)到合營(yíng)聯(lián)營(yíng)就不明白是那個(gè)了
簡(jiǎn)易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候不用考慮殘值嗎?就是說(shuō)計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計(jì)算嗎
比如說(shuō)今年三月份申請(qǐng)下來(lái)高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來(lái)的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢